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老師您好,做賬的時候管理費用-汽車費(包括加油費、過路過橋費、通行費)匯算清繳填寫期間管理費用哪一列
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2021-03-17
老師,我想問一下,公司委托會計師事務所委派財務人員,然后會計師事務所委派個人,像這種,會計師事務所是不是應該給我們開具勞務費發(fā)票,然后公司做賬就是借:管理費用-勞務費 貸:銀行存款
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2019-07-25
公司給員工購買用餐餐券,做分錄直接寫成 借:管理費用—員工福利費 貸:銀行存款 可以嗎?
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2021-08-02
某高校在開展教學活動中發(fā)生應當計入當期業(yè)務活動費用的辦公費7000元,應當計入當期單位管理費用的辦公費3000元,款項已通過銀行存款賬戶支付。
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2021-06-06
老師咨詢下,如付的訴訟費就是銀行單據做賬,還不知輸贏,借方還是管理費用訴訟費嗎?可以先下其它應付款嗎?
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2019-11-05
為什么將補助資金發(fā)放高管時不是兩個分錄呢?借:管理費用 貸:銀行存款 借:遞延收益 貸:管理費用?
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2019-06-29
請問老師,職工的旅游費,做賬:借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 可以這樣做賬嗎?
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2018-12-18
老師,請問我以前的報銷憑證是這樣寫的分錄,借管理費用 貸庫存現金,這個是錯了的,因為是銀行支付的,寫成了現金支付的,我調整分錄,可以直接寫借庫存現金 貸銀行存款嗎?
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2020-05-13
老師,我們公司每次都會沖10000元油卡,分錄:借:預付賬款 10000 貸:銀行存款:10000 報銷時:借:管理費用 貸:預付賬款 但是最近有收到一張中石油的一張20000元專票,怎么入賬?
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2020-05-14
去年的差旅費飛機票我們把機票里的民航發(fā)展基金也加進去算進項稅了,現在進項稅要轉出該如何做賬 當時做賬分路是 借管理費用差旅費 借進項稅 貸銀行存款
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2021-08-17
借:固定資產, 貸:銀行存款,借:管理費用——折舊,貸:累計折舊,是這樣處理嗎?還是直接就如管理費用,借:管理費用——折舊,貸:銀行存款,這樣處理?
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2017-07-26
老師,我想請問一下就是如果我付出一筆地址使用費,時間是1年:我可以選擇使用: 借:預付賬款 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費用--地址使用費 貸:預付賬款; 也可以使用分錄直接寫: 借:待攤費用 貸:銀行存款; 攤銷時: 借:管理費用--地址服務費 貸:待攤費用 對吧?
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2023-02-07
購買無形資產時借:無形資產 貸:銀行存款 攤銷時 借:管理費用 貸:無形資產 對不對
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2019-07-05
老師,不同類型的報銷單,報銷人是同一個人,出納一筆轉賬的,怎么做賬呢,借:管理費用-辦公費 管理費用-差旅費 貸:銀行存款,這樣寫一筆可以嗎
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2022-10-09
小于5000的固定資產可以一次計入費用?,F在我又個疑問,是累計折舊依舊一次計入費用,還是先做固定資產賬。借:固定資產 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:累計折舊(一次折舊)
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2017-09-13
如果我現在付款的公司電話費是3年的費用,如何做賬,借:應付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:應付賬款嘛,攤銷在每個月嘛,還是怎么著呢
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2022-08-29
您好!老師 2021年3月份查賬發(fā)現 2020年7月份的賬上有一筆錯誤的分錄如下 借,管理費用——社保(個人和單位) 貸,銀行存款 匯算清繳還沒申報,是否來得及更正?如何更正呢?
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2021-03-29
公司用銀行存款付了物業(yè)管理費 ,還沒收到發(fā)票,應該怎么做分錄,收到發(fā)票后應該怎么做分錄?
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2019-09-05
老師好!請問去年9月收到社保局穩(wěn)崗補貼時做分錄借銀行存款貸管理費用負數,對嗎?如果錯了,怎么改?謝謝!
6/1459
2021-10-23
老師,我想問下按月攤銷的第二個月的分錄怎么做。例如,單位訂閱報刊,費用1440.第一個月的分錄是:借 預付賬款 132 0 管理費用120 貸 銀行存款1440 第二個月怎么做呢?謝謝
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2016-10-22