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老師,之前認證時,做的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費—增值稅——進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 做進項稅額轉(zhuǎn)出時,做的是 借:主營業(yè)務(wù)成本(簡易征收) 貸:應(yīng)交稅費—增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在就遺留了一個小尾巴。我想再做個分錄把這個沖掉 借:應(yīng)交稅費—增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費—增值稅——進項稅額 這樣做沒什么問題吧?老師
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2022-06-16
預(yù)交的增值稅和附征稅在申報的時候如何填寫?
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2018-01-11
小規(guī)模納稅人免征增值稅部分交企業(yè)所得稅嗎?
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2023-02-27
建筑行業(yè)預(yù)交增值稅,附征稅的會計分錄如何寫
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2017-07-12
小規(guī)模納稅人免征的增值稅要交企業(yè)所得稅嗎
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2021-11-10
一般的分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅) 但是當交稅的時候發(fā)現(xiàn)屬于小微企業(yè),免交增值稅,那做賬的時候應(yīng)交增值稅(銷項稅)怎么處理
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2019-04-12
增值稅的意思是,比如購買一個手機1000元,征收率是17%,實際手機價格是830元,有170是商家代消費者納稅嗎
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2017-08-30
1.銷售沒有抵扣的車輛或其他資產(chǎn),舊貨是按3%的征收率減按2%征收增值稅? 2.銷售已經(jīng)抵扣的車輛或者其他資產(chǎn)舊貨按一般稅率計算的? 3.那自己用過的車輛及資產(chǎn)已經(jīng)抵扣的按16算,未抵扣的是3減2對么
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2018-12-25
請問下老師,430前的老項目算增值稅時是按照銷售金額*征收率吧,不應(yīng)該是銷售金額-成本吧?
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2019-04-11
老師你好,我想個人 租用住房,適用5%的征收率,且增值稅按照1.5%計算,舉個例子30000(含5%稅價),那么這其中的增值稅的話就是30000/(1+5%)*1.5%就對了,對嗎
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2019-04-11
請問我來增值稅普通發(fā)票的時候用的是管理員身份登錄并開具,這張發(fā)票合法嗎?
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2020-06-29
稅控盤減免時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅,貸:管理費用,之后是否還需要把應(yīng)交增值稅減免稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅進賬中?是不是只有第一次購買稅控盤才能減免,之后都不能
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2019-04-07
2019 年6月25日,甲公司以每股1.3元購進某股票200萬股,其中每股包含已宣告但尚未發(fā)放現(xiàn)金股利0.3元,劃分為交易性金融資產(chǎn);6月30日,該股票市價為每股1.1元;11月2日,以每股1.4元的價格全部出售該股票,增值稅稅率為6%。甲公司出售該金融資產(chǎn)應(yīng)記入“應(yīng)交稅費—一轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目(萬元
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2022-01-23
交納的防偽稅控系統(tǒng)維護費330元,抵扣增值稅進項時的分錄,是沖減管理費用330,還是計入營業(yè)外收入330?
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2016-06-22
進項稅額能沖減期間費用嗎?如:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:管理費用 銷售費用
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2016-07-30
老師,您幫我理解下這段話 :企業(yè)營業(yè)稅改征增值稅前已確認收入,但因未產(chǎn)生營業(yè)稅納稅義務(wù)而未計提營業(yè)稅的,在達到增值稅納稅義務(wù)時點時,企業(yè)應(yīng)確認應(yīng)交增值稅銷項稅額的同時沖減當期收入
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2017-01-14
老師好!以下按照簡易辦法依照3%征收率計算繳納增值稅: 1、一般納稅人和小規(guī)模納稅人銷售的下列貨物(1)寄售商店代銷的寄售物品(包括居民個人寄售的物品在內(nèi));(2)典當業(yè)銷售的死當物品。 2、提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的算來水水費,以扣除其對外支付的算來水水費后的余額為銷售額 3、清包工提供建筑服務(wù)采用簡易計稅 老師,請問以上幾項是否可以開增值稅專用發(fā)票?
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2021-03-10
老師稿酬所得是按次征收吧。然后小于800的不交稅
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2020-07-31
小規(guī)模納稅人季度銷售額未達起征點45萬元,但是有一部分專票,需要交稅。那么,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,怎么做賬務(wù)處理?比如銷售額40萬,其中專票25,普票15萬,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅貸方未4000元,但是,實際上只繳納25萬部分的增值稅就可以了,那么免稅(15萬部分)和減征2%(25萬部分),的稅款,怎么做賬務(wù)處理?
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2021-11-12
我在申報小規(guī)模增值稅出現(xiàn):(本期增值稅未達起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額對應(yīng)填寫在第10欄中),為什么這么問,我填寫了呀,結(jié)果是無法保存
3/1964
2019-10-13