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增值稅普通發(fā)票一季度不超九萬(wàn),一個(gè)月不超過(guò)三萬(wàn)是按合計(jì)金額算還是按價(jià)稅合計(jì)金額算,因?yàn)槲易鲝U幾份,合計(jì)金額沒(méi)超過(guò)三萬(wàn),價(jià)稅合計(jì)金額大與合計(jì)金額,現(xiàn)在還能再開嗎?
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2019-10-22
老師,單位名稱為XXX廠的,只交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,不用交企業(yè)所得稅是為什么?
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2019-04-20
個(gè)體戶季度銷售收入在45萬(wàn)以下是不是可以不用交個(gè)人所得稅-經(jīng)營(yíng)所得
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2021-12-23
個(gè)體戶季度銷售收入在45萬(wàn)以下是不是可以不用交個(gè)人所得稅-經(jīng)營(yíng)所得
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2021-12-15
個(gè)體戶季度銷售收入在45萬(wàn)以下是不是可以不用交個(gè)人所得稅-經(jīng)營(yíng)所得
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2022-02-21
用私人銀行賬戶在項(xiàng)目地預(yù)交增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅分錄
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2018-07-20
老師跟臨時(shí)工簽訂非全日用工合同,報(bào)個(gè)稅時(shí)是報(bào)工資所得還是勞務(wù)所得?
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2020-11-17
老師 個(gè)稅的綜合所得 哪些是不計(jì)入綜合所得 單獨(dú)適用A表的呀 我記亂了
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2019-07-22
企業(yè)所得稅中的應(yīng)納稅所得額超過(guò)5年還是沒(méi)有補(bǔ)虧完的費(fèi)用怎么處理?
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2021-03-29
確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的所得稅費(fèi)用科目,資產(chǎn)負(fù)債表日應(yīng)怎么填列?
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2021-06-17
去年會(huì)計(jì)把個(gè)人所得稅全計(jì)入管理費(fèi)用了,我再做所得稅匯算時(shí)怎么調(diào)整
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2018-05-23
老師,請(qǐng)問(wèn)符合小微企業(yè)所得稅減免如何做分錄?意思是說(shuō)不用交所得稅了
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2020-06-23
第一種:計(jì)提時(shí) 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅。 繳納時(shí) 借:應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 第二種:借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 老師19年的企業(yè)所得稅需要補(bǔ)交,但是之前沒(méi)有記提,公司規(guī)定不讓用以前年度損益調(diào)整科目,我應(yīng)該選擇那種方案做賬呢?
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2020-05-28
收取個(gè)人代開發(fā)票,公司用代繳所得稅不用?
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2021-12-28
?收入75689389.06~稅金及附加306674.26~管理費(fèi)用2566148.66~財(cái)務(wù)費(fèi)用167006.41,所得稅費(fèi)227661.22,請(qǐng)問(wèn)需要多少成本?利潤(rùn)多少?小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
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2019-12-13
某酒廠為增值稅一般納稅人。5月份銷售自制糧食白酒6 噸,取得不含增值稅的銷售額50萬(wàn)元。 [要求】計(jì)算該酒廠5月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
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2023-10-20
所得稅核定征收的是不是可以不用取得正式發(fā)票
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2019-06-26
個(gè)體工商戶按查賬征收的,是用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度做賬嗎?個(gè)人所得稅的應(yīng)納稅所得額與小規(guī)模企業(yè)的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額計(jì)算方式一樣嗎
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2019-01-21
今年一月繳納去年第四季度企業(yè)所得稅。分錄寫成借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅 同時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 老師這樣寫對(duì)嗎?
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2019-04-30
我國(guó)某公司2020年在中國(guó)境內(nèi)經(jīng)營(yíng)取得應(yīng)稅所得額300萬(wàn)元,稅率25%;其在A國(guó)分公司應(yīng)稅經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)折合人民幣150萬(wàn)元,A國(guó)稅率40%,該公司還取得特許權(quán)使用費(fèi)所得50萬(wàn)元,A國(guó)預(yù)提所得稅稅率為15%;在B國(guó)應(yīng)稅所得額100萬(wàn)元,其中租金收入30萬(wàn)元,利息所得50萬(wàn)元,特許權(quán)使用費(fèi)20萬(wàn)元,B國(guó)預(yù)提所得稅稅率為20%,境外所得均以在當(dāng)?shù)乩U納。試著用綜合限額抵免法計(jì)算該公司當(dāng)年的外國(guó)抵免限額和實(shí)際應(yīng)繳所得稅稅額。
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2023-12-08