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無論“購(gòu)入”或“租入”固定資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn),“既”用于一般計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目,“又”用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的,其進(jìn)項(xiàng)稅額“準(zhǔn)予全額抵扣”。==根據(jù)這規(guī)定,想問,如租或買廠房以及設(shè)備的費(fèi)用,用于生產(chǎn)即使一般計(jì)稅的項(xiàng)目、又是簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目,例如:混凝土生產(chǎn)、銷售項(xiàng)目,我的廠房和生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣,我這樣理解對(duì)嗎?
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2020-04-10
1,客車貨車按年征稅 2,租入境外的車,不征收 3,境內(nèi)的車出租境外,正常征收 怎么通俗易懂的理解?
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2022-11-12
開差額征收的增值稅發(fā)票,賬務(wù)如何處理,差額征收的小規(guī)模企業(yè)有30萬免征增值稅嗎,分錄怎么做
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2020-03-04
老師好 法人墊付房租沒有發(fā)票都是收據(jù)可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎 好幾年前的收據(jù)也沒有發(fā)票
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2021-06-03
老師,請(qǐng)問一下,公司是小規(guī)模納稅人,首次購(gòu)買稅控盤及服務(wù)費(fèi)是全額抵減的,會(huì)計(jì)分錄為:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 ,然后,減免稅款再如何處理呢?
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2021-08-13
水利基金查帳征收什么意思
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2017-08-03
列出銷售一般商品(不屬于消費(fèi)稅征收范圍)含稅銷售額換算成不含稅銷售額的公式
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2022-03-24
其他電子設(shè)備*電子煙 煙草制品*電子煙 如果開煙草制品是不是就要再征收消費(fèi)稅了
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2021-07-28
首筆外匯預(yù)收款,如何做預(yù)收檢測(cè)報(bào)告
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2019-12-03
我在報(bào)稅是顯示金稅三期核心征管系統(tǒng)調(diào)用攔截是什么意思
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2021-04-17
若公司出差人肖琴先借現(xiàn)金用于出差費(fèi)800元,做賬:借:其它應(yīng)收款800,貸:現(xiàn)金 800,若出差回來只用了600,做賬:借:現(xiàn)金200,管現(xiàn)費(fèi)用200,貸:其它應(yīng)收款 800,若出差費(fèi)用了900,做賬是:借:管理費(fèi)用900,貸:其它應(yīng)收款800,現(xiàn)金100.請(qǐng)問老師以上做賬對(duì)嗎,謝謝老師指導(dǎo)。
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2017-02-22
老師,老板先接了公司的錢,掛其它應(yīng)收款,后來買了材料和付了一些費(fèi)用,能直接借原材料,管理費(fèi)用,貸,其它應(yīng)收款嗎?
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2019-10-17
我們新開的一個(gè)傳媒公司,開辦期間用了不少錢,都是花的現(xiàn)金,假如花了10萬現(xiàn)金,我做帳可以把這10萬作為法人的投資資本來做嗎?借現(xiàn)金10萬,代實(shí)收資本,借管理費(fèi)用,開辦費(fèi),代現(xiàn)金?
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2017-02-24
請(qǐng)問老師關(guān)于遞延收益的問題,假如收到政府補(bǔ)助1萬元,并當(dāng)月就付了管理費(fèi)用。直接分錄:借管理費(fèi)用,貸,銀存。不用掛遞延收益可以嗎。如果補(bǔ)助有余額的情況下才掛遞延收益?是不是只要企業(yè)發(fā)生的費(fèi)用都可以沖減遞延收益?
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2016-08-27
高新企業(yè),管理費(fèi)用占收入40%合理嗎?應(yīng)該怎么處理,像類似這樣的
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2019-02-25
計(jì)提社保的時(shí)候不用分開個(gè)人和公司部份嗎?個(gè)人該是管理費(fèi)用,公司部份是其他應(yīng)收吧?
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2019-07-13
若公司出差人肖琴先借現(xiàn)金用于出差費(fèi)800元,做賬:借:其它應(yīng)收款800,貸:現(xiàn)金 800,若出差回來只用了600,做賬:借:現(xiàn)金600,管現(xiàn)費(fèi)用200,貸:其它應(yīng)收款 800,若出差費(fèi)用了900,做賬是:借:管理費(fèi)用900,貸:其它應(yīng)收款800,現(xiàn)金100.請(qǐng)問老師以上做賬對(duì)嗎,謝謝老師指導(dǎo)。它們做賬的都是付款憑證嗎,謝謝老師
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2017-02-22
我想請(qǐng)教一下我走了一筆賬,借:銀行存款-公司私戶 貸:其他應(yīng)收-某某 借:銀行存款-公司公戶 貸:銀行存款-公司私戶 支付給時(shí) 借:其他應(yīng)收-某公司 貸:銀行存款-公司公戶 收到發(fā)票時(shí) 借:管理費(fèi)用-? 貸:其他應(yīng)收-某公司 我想問要怎么做平第一分錄的其他應(yīng)收-某某 就是說,我轉(zhuǎn)錢進(jìn)公司的私戶,但要公對(duì)公走,所以我又從公司的私戶轉(zhuǎn)進(jìn)公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)給賣貨的對(duì)公賬戶,要怎么平掉我轉(zhuǎn)進(jìn)私戶的那筆
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2021-02-20
材料損貨應(yīng)該先計(jì)提待處理財(cái)產(chǎn)損益,批準(zhǔn)后再分?jǐn)偲渌麘?yīng)收和管理費(fèi)用。但是為什么計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)不直接減去待處理財(cái)產(chǎn)損益,而是減去管理費(fèi)用
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2021-04-14
借:管理費(fèi)用 10 貸:應(yīng)收賬款 10, 借:應(yīng)付賬款 10 貸:管理費(fèi)用 10,,,這樣的分錄對(duì)不對(duì),管理費(fèi)用期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候能變成0嗎
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2022-08-16