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一般納稅人未交增值稅有-445.21的余額,實(shí)際也不留抵,怎樣調(diào)成0
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2019-02-12
收到發(fā)票未認(rèn)證是否也可以用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅來做分錄 借:原材料或庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款下月認(rèn)證時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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2018-08-22
16年的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出,那么第一步以需要轉(zhuǎn)出的發(fā)票復(fù)印件為憑證,借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;第二步月末結(jié)轉(zhuǎn);第三步交納稅款時(shí): 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款,對(duì)嗎?
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2017-12-27
年底要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額,轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)完后,借方余額是對(duì)的嗎?余額的數(shù)正好是留底的數(shù)
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2019-01-08
1月主營業(yè)務(wù)收入1243575,未交增值稅20647.51,2月主營業(yè)務(wù)收入1078234.67。增值稅率為17%,平均稅負(fù)1.85%,怎么算進(jìn)項(xiàng)稅?
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2021-11-28
(1)6月1日,富強(qiáng)公司(一般納稅人)開始自行研發(fā)一項(xiàng)非專利技術(shù),6月30 日前發(fā)生研究支出100萬元,其中領(lǐng)用原材料30萬元,應(yīng)付人工工資20萬元, 以銀行存款支付給科技公司研發(fā)費(fèi),取得增信稅專用發(fā)票不含稅價(jià)款50萬元, 增值稅稅額3萬元。 (2)從7月1日起,開始進(jìn)入開發(fā)階段 、開發(fā)階段,當(dāng)日領(lǐng)用原材料100萬元,應(yīng)付人工工 資150萬元,以銀 存款支付給科技公司研發(fā)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票不含稅 價(jià)款50萬元,增值稅稅額3萬元 (3)9月30日 全部滿足資本化條件 形盜 定 使用狀態(tài) 寫會(huì)計(jì)分錄
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2022-05-05
收到股息是入投資收益是不是。投資收益是不是不用交個(gè)稅
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2018-06-19
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅繳納了,未達(dá)起征點(diǎn)繳納的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,之前的會(huì)計(jì)調(diào)賬調(diào)后,賬上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅還有余額,是不是有問題呀
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2017-01-09
老師,你好,去年12月份有一筆未交增值稅的賬務(wù)處理,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅26848.96元,我憑證上寫成了26408.96元 ,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了,賬務(wù)怎么處理呢?
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2023-03-21
我公司是制造業(yè)一般納稅人,月末增值稅的貸方余額就是本月應(yīng)交而未交的增值稅,把他轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里,對(duì)嗎?營業(yè)稅金及附加這個(gè)科目里只核算城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加等一些地稅嗎?如果是,我不明白營業(yè)稅金及附加為什么不包括增值稅呢?
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2017-02-17
老師,期未應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借方余額30萬,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn))18萬,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅〈銷)16萬,在科目匯總表中咱列示,在資產(chǎn)負(fù)債表中咱列示。
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2019-04-16
老師老師應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額期末不是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎?為什么我用那個(gè)快賬軟件沒看到有這一步的?不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的么
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2020-11-25
老師您好,由于去年申報(bào)增值稅未填已補(bǔ)交欠稅,今年增值申報(bào)扣款時(shí)老顯示有多交稅款實(shí)際沒有多交,下月網(wǎng)上申報(bào)填那里可以不再顯示有多交稅款
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2020-11-19
12月我有820元的報(bào)稅軟件減免稅款,月底這個(gè)是不是應(yīng)該要做一筆分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未入增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款
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2018-01-09
1O月開專票5萬,11月未開票,12月開普票20萬,需交多少增值稅
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2019-12-25
增值稅還用計(jì)提嗎?我上個(gè)月計(jì)提了,這個(gè)月轉(zhuǎn)出未交稅有余額
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2018-11-08
要預(yù)估未來3個(gè)月的增值稅及附加稅能交多少稅,怎么預(yù)估啊
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2018-10-16
小規(guī)模,確認(rèn)收入,未收到貨款,暫時(shí)不計(jì)應(yīng)交增值稅,分錄怎么寫?
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2019-08-20
未開票先,但以做收入交增值稅了,等下月在開票時(shí),分錄怎么做?
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2018-09-04
稅控服務(wù)費(fèi)減免稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?要不要再轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2018-09-13