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9日,銷售給北方公司甲產(chǎn)品1000件,單位售價400元,增值稅率13%款項暫欠。
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2021-12-23
請問老師 , 經(jīng)由招拍掛購買土地費用和公司之後的建廠費用,能否抵稅
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2019-09-12
請教一下,分期付款的機械設(shè)備分次取得發(fā)票,匯算清繳折舊的金額做了納稅調(diào)增,后續(xù)肯定又會陸續(xù)收到發(fā)票,怎麼處理的
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2021-05-29
收到房款,除了預繳增值稅與附加稅,土地增值稅,預繳企業(yè)所得稅外,是不是還有合同印花稅要繳?其他還有什么稅種要繳了?
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2020-07-14
老師,請問我們公司委托別的公司出口貨物,然后開了一份增值稅發(fā)票和電子普通發(fā)票,那我確認收入應(yīng)該按那份發(fā)票入賬?
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2018-06-06
請問老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬的工程預收款,付給了勞務(wù)公司50萬,我做的預收預付分錄,勞務(wù)公司又給我開了50萬的專票來,我現(xiàn)在想拿來抵稅可以嗎?
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2020-11-02
股東是公司,把股份0元轉(zhuǎn)讓給自然人,這間公司是否要申報企業(yè)所得稅
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2021-03-30
那發(fā)票費用是什么費呢?一般結(jié)算除了稅金都還要加交所得稅、附加稅嗎?
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2019-10-22
2020年5月外購一批材料用于應(yīng)稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價款 10000 元,增值稅 1300 元;外購一批材料用于應(yīng)稅和免稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價款 20000元,增值稅2600 元,當月應(yīng)稅貨物不含稅銷售額 50000 元,免稅貨物銷售額 70000 元。該廠當月不可抵扣的進項稅額為(),求具體過程
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2023-07-05
從浙江南華廠購入材料1600千克,每千克10元,共計16000元 ,增值稅進項稅額2560元,材料已驗收入庫,料款及稅款已從銀行轉(zhuǎn)賬支付
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2022-11-25
上一年度多交了增值稅,所以金稅盤全額抵扣的分錄本年度要沖回,上一年度金稅盤全額抵扣的憑證分錄是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:管理費用 請問老師本年度我應(yīng)該怎么做分錄
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2019-07-02
?[文件作答題] 紅星公司為增值稅一般納稅人,材料按實際成本計價核算。該公司2019年5月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1) 5月1日,向江漢公司購入A材料,買價為20萬元,增值稅稅率為13%,該企業(yè)已代墊運費3000元,增值稅稅率為9%。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張為期2個月的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項,材料,尚未入庫 (2) 5月8日,上月已付款的在途B材料已,驗收入庫,B材料成本為10萬元。 (3) 5月16日, 從光明公司采購C材料2000千克,買價為24萬元,增值稅稅率13%。該企業(yè)已代墊運雜費4000元,增值稅稅率為9%。貨款尚未支付,材料尚未收到。 (4)5月21日,從光明公司采購的C材料運達,驗收入庫1900千克,短缺100千克,經(jīng)查屬于運輸途中合理損耗,紅星公司將這批材料入庫。 (5) 5月25日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料12萬元,車間一般性耗用C材料2萬元,在建工程領(lǐng)用C材料5萬元。 (6) 5月30日,從樂安公司購買的B材料已經(jīng)驗收入庫,但結(jié)算單據(jù)尚未到達企業(yè),企業(yè)以B材料暫估價款13萬元入賬。 要求:依次寫出上述(1)至(6)題的會計分錄。
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2020-06-15
老師,新公司20年開帳,匯算清繳企業(yè)所得稅零申報了,20年的發(fā)票21年才收到,我可以不做年度調(diào)整,把收到的發(fā)票全部在20年當期計入長期待攤費用嗎
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2021-09-25
老師。像定額稅的餐飲,是不是只做個內(nèi)帳就可以了,不用怕稅務(wù)局來查啥的
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2021-05-11
老師你好,請問在開贈值稅普通發(fā)票的時候,給作廢了,這張票能給購貨方嗎?
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2019-08-27
上個月的發(fā)票 我已認證報稅 今天對方說那票作廢了 我該怎么做 請教老師
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2018-11-14
開專票管理費用,進項已坻,在企業(yè)所得稅稅前減除是含稅價還是不含稅價,
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2017-02-10
老師麻煩問下苗木合作社,今年年底有一筆工程款到賬,領(lǐng)了稅票,用交稅不
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2019-12-25
收到土地使用權(quán) 做為投資 借:無形資產(chǎn)一土地使用權(quán) 貸:實收資本 這時是不是就要計提印花稅 借:稅金及附加一印花稅 貸 應(yīng)交稅費一應(yīng)交印花稅
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2018-08-16
廠家給我們公司返利!讓我們開6個點的“服務(wù)費”發(fā)票,開完這張票1、我是做營業(yè)外收入還是記收入呀!這個稅可以用我們的17的發(fā)票進項稅抵扣嘛?
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2018-01-13