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我公司開出增值稅專票,并未交于對方,但對方通過平臺自己勾選認(rèn)證,我公司因與對方有未結(jié)清債權(quán)債務(wù)關(guān)系,不想交于對方增值稅專票,下一步如何處理
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2019-07-12
老師,公司第一個月轉(zhuǎn)為一般納稅人,轉(zhuǎn)出本月未交增值稅 = 銷項 - 進(jìn)項(已認(rèn)證) ,控稅盤維護(hù)費280元要不要減 ? 即:轉(zhuǎn)出本月未交增值稅額 = 銷 - 進(jìn)(已認(rèn)證) - 減免稅款額
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2018-08-04
多選題 1.一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交稅費”科目下設(shè)置()二級明細(xì)科目。 A.應(yīng)交增值稅 B.待認(rèn)證進(jìn)項稅額 C.未交增值稅 D.待抵扣進(jìn)項稅額
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2018-11-21
小規(guī)模納稅人之前計提的增值稅是不是先計提到未交增值稅才可以把它轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去?
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2019-11-06
小規(guī)模納稅人,銷售貨物時代開的增值稅專票,增值稅已交!但未達(dá)到起征點,用不用繳納附加稅?
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2019-04-08
因上月計提未交增值稅7,949.04元,允許加計抵減金額1,147.54元,故當(dāng)月申報繳納增值稅6,801.50元 分錄怎么做
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2019-10-31
應(yīng)交增值稅貸方有余額,是2021年減免增值稅未做減免科目,現(xiàn)在2023年了,跨年如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2023-01-15
老師 ,這個分錄是指手上有多少未認(rèn)證發(fā)票嗎? 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:待攤費用-待認(rèn)證增值稅進(jìn)項稅額
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2016-12-13
老師,增值稅已申報扣款,發(fā)現(xiàn)專票認(rèn)證忘記提交了。怎么處理?(申報表已扣除抵扣認(rèn)證金額,增值稅認(rèn)證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù))
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2019-05-15
增值稅納稅申報表里期初未繳稅額里有兩萬多的數(shù),是上月增值稅交的數(shù),可是已經(jīng)交過了。怎么這月申報表里會有呢?
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2017-01-03
老師~新企業(yè) 應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)的時候,在月末做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄的時候,是不是要用紅字來寫憑證和登記賬簿???
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2015-02-04
目的:練習(xí)固定資產(chǎn)購建業(yè)務(wù)的核算 資料:星河公司 2023 年10月發(fā)生如下固定資產(chǎn)購建業(yè)務(wù)。 (1)用銀行存款購入不需要安裝的一臺設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明設(shè)備買 價為 100 000 元,增值稅稅額為13 000 元:另用現(xiàn)金支付運費500元,運費發(fā)票為增值稅普通發(fā)票。設(shè)各己交付車間使用。 〈2)購入一條需要安裝的生產(chǎn)線,取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明買價為 300 000 元,增值稅稅額為 39 000 元,款項己用轉(zhuǎn)賬支票支付。 (3)用現(xiàn)金支付上述生產(chǎn)線的運費,取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價款為 5000元,增值稅稅額為 450 元。 (4)為了安裝生產(chǎn)線,托用甲材料 8000元。 (5)開出轉(zhuǎn)賬支票支付生產(chǎn)線的安裝費,取得增值稅普通發(fā)票,價稅合計金額為 15 000元。 (6)生產(chǎn)線安裝完工,己交付車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄。
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2023-11-12
你好老師,開具增值稅普票的免稅收入應(yīng)該在次月做會計分錄:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入(2級科目免稅收入嗎)
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2022-04-13
結(jié)轉(zhuǎn)銷項進(jìn)項但是不平連個相差2120.01,我要怎么調(diào)平了呢借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅688454.49應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出32939.76貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅75863.08應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額643411.16也差不出來哪里出問題了但是增值稅肯定是按時繳納的還請老師指點下該怎么調(diào)平呢過往(987382313) 13:38:06對了老師還有一筆應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅~減免稅2120元這個要怎么和上面的轉(zhuǎn)平呢
1/1210
2017-09-12
#提問#增值稅銷項減進(jìn)項后應(yīng)交未交的稅費怎么做分錄?月末或年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-01-09
小規(guī)模納稅人季度未開滿30萬,開的專票,增值稅要交,附加稅減半交是這樣嗎?
1/677
2020-04-03
建新賬時有上個季度未交的增值稅,本季度的第一個月交了,怎么做會計分錄
1/374
2021-12-07
小規(guī)模納稅人開的專票,通過應(yīng)交稅費銷項稅核算,還是通過未交增值稅核算?
2/1721
2019-05-16
小規(guī)模納稅人,科目余額表中應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅有借方余額,感覺不太對,麻煩老師給解答一下,怎么操作,余額為0?增值稅已繳納
1/1925
2020-07-09
你好,增值稅納稅申報表主表中,有個期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))應(yīng)該填什么啊
1/768
2021-05-14