
老師,增值稅已申報(bào)扣款,發(fā)現(xiàn)專票認(rèn)證忘記提交了。怎么處理?(申報(bào)表已扣除抵扣認(rèn)證金額,增值稅認(rèn)證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù))
答: 那就需要去大廳作廢再重新申報(bào)
在增值稅認(rèn)證平臺(tái)誤勾選了不抵扣,而且已確認(rèn)提交,但增值稅還未申報(bào),該怎么處理
答: 你好,申報(bào)時(shí)按正產(chǎn)抵扣,然后填寫進(jìn)行轉(zhuǎn)出即可
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上個(gè)月認(rèn)證了,但是申報(bào)增值稅沒提數(shù),我下個(gè)月可以在申報(bào)表上期已認(rèn)證本期抵扣欄把上月未抵扣的數(shù)補(bǔ)上嗎
答: 你好不可以的,需要去稅務(wù)局修改你上個(gè)月的申報(bào)表。
老師,2019年9月已認(rèn)證通過增值稅專用發(fā)票,但當(dāng)月未申報(bào)抵扣,現(xiàn)在怎么處理?
老師,這是增值稅表二中的表,期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣、本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣、期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣表示的是什么意思
增值稅已經(jīng)申報(bào)了也扣款了,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)票未認(rèn)證怎么辦
增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)上期已認(rèn)證但未抵扣,想本期抵扣在稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)哪里操作


檸檬汁 追問
2019-05-15 15:33
逸仙老師 解答
2019-05-15 16:38