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請問普票是可以稅內(nèi)含嗎? 一般我聽到普票都是稅內(nèi)含,3個點 但是又有聽到6個點 跟廠商都談不下來價格 普票又不是增值發(fā)票,價錢都無法稅內(nèi)含嗎?
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2019-10-07
請問老師,應交增值稅,那里的未交增值稅,未交稅金,已交稅金之間是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
1/868
2019-08-07
前任會計做的應交稅費 已交稅金 借方余額 558.48,應交稅費應交增值稅貸方余額是695.21, 平時銷項大于進項時沒有做轉(zhuǎn)出到未交增值稅,如果7月銷項大于進項要做轉(zhuǎn)出增值稅的話,該如何調(diào)整呢?
1/597
2020-07-31
交稅后,應交稅費-應交增值稅(已交稅金)和應交稅費-未交增值稅需要做筆分錄嗎?
1/903
2022-03-20
月末未交增值稅沒有做轉(zhuǎn)出,次月初繳納的時候是這樣做的:借:應交稅費--應交增值稅(已交稅金) 貸:銀存,這樣做對嗎?謝謝!
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2019-07-08
已交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,但實際上是無余額的,這個要怎樣處理
1/2949
2019-09-07
老師車輛購置稅能底稅不?
3/831
2020-05-21
請問借管理費用200 貸庫存現(xiàn)金,,,我的明細帳該怎么登管理費,請您幫忙看看
3/648
2017-03-29
老師好,是這樣前任會計交增值稅一直沒有做進項.銷項結(jié)轉(zhuǎn),有稅交就直接做借應交增值稅—已交稅金貸 銀行 我這個月想結(jié)轉(zhuǎn)進項.銷項,問上個月應交稅費已交稅金借方余額用由貸方結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費應交增值稅未交增值稅借方科目里嗎?還是不用結(jié)轉(zhuǎn)就在已交稅金里
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2020-05-26
老師,現(xiàn)在年底還要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費-應交增值稅嗎,繳納上月增值稅時,是借記應交稅費-應交增值稅-已交稅金還是借記應交稅費-未交增值稅啊
1/469
2016-12-16
應交稅費-應交增值稅(已交稅金)’核算什么呢,2.借應交稅費-應交增值稅(已交稅金),貸銀行存款,是當月預交稅金的意思? 如果是預交,借方不是代表已交稅金減少嗎?
1/1960
2017-08-23
老師 本月繳納上月增值稅,是借應交稅費-未交增值稅,還是借應交稅費-應交增值稅(已交稅金)?如果是計入已交稅金,那未交增值稅要轉(zhuǎn)出到已交稅金嗎
1/969
2015-12-05
老師本月繳納的增值稅是一應交稅費-應交增值稅-已交稅金?還是應交稅費-未交增值稅?
1/919
2019-05-20
請問老師,應交增值稅,那里的未交增值稅、未交稅金、已交稅金、未交稅金,之間是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
1/2338
2019-08-07
我們應交稅費科目幾年都沒有結(jié)轉(zhuǎn)。導致應交稅費-應交增值稅→已交稅金(借方) 應交進項稅(借方) 應交銷項稅(貸方) 科目都掛了余額,這個分錄應該怎么做阿。 對了,其中 應交稅金→應交增值稅→減免稅款(借方)也掛了330
1/988
2018-01-06
什么時候用應交增值稅-已交稅金,什么時候用應交稅金-未交增值稅
4/3163
2019-03-08
應交稅費-應交增值稅,當開票產(chǎn)生應交稅費的時候,直接計入應交稅費-應交增值稅-已交稅金的貸方科目。繳納的時候,做借方。就平了。并沒有在發(fā)生的時候計入未交增值稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個事情,、、現(xiàn)在怎么辦呢
1/608
2018-07-19
老師,請問我交8月個稅時,專項附加扣除忘記扣了,多交了個稅,1到8月共交了2000元個稅,交9月個稅時,專項附加扣除了,1到9月按累計算的稅為1800元,,那我9月是不是不用交稅了,直到把那200元抵完才需交稅嗎?如果1到9月累計計算的稅為2500元,那我9月是不是只用交500元個稅呢?
4/2225
2021-09-11
老師,你好,車船稅是指購車的價款嗎?每月都報嗎?車在購買落戶時不是已上了車輛購置稅嗎?
1/622
2021-06-08
稅負看報表如何調(diào) 例稅負率是2.5 如果收入4786767.96 交稅49693.61 如果下月要調(diào)到22.5 怎么算
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2017-12-14