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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這么做對(duì)嗎
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2018-06-14
子女教育扣稅多少合適
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2020-06-30
老師應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(已交稅金)是不是小規(guī)模企業(yè)采用的科目
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2018-12-13
老師,問(wèn)下年末了,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 、進(jìn)項(xiàng)稅、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交、減免、出口退稅都有余額。要怎么作分錄結(jié)轉(zhuǎn)?。?/span>
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2022-12-30
應(yīng)交增值稅-已交稅金,是本月繳納本月稅金,屬于預(yù)繳,核算本月所應(yīng)繳納增值稅時(shí)應(yīng)考慮己交稅金(核減)
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2015-09-29
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我前兩個(gè)月入了一張?jiān)鲋刀惖耐甓悜{證”就應(yīng)交稅費(fèi)—未交稅金“入錯(cuò)了,我應(yīng)該要入的“已交稅金”。我要怎么調(diào)回來(lái)呢??
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2022-01-07
老師,你好。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅里的已交稅金和未交增值稅的區(qū)別,當(dāng)月交的是計(jì)入到已交稅金里,交上個(gè)月是計(jì)入到未交增值稅里是嗎?實(shí)操課程里面模具操作第33題交上月的借記已交稅金,我不明白了。
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2016-07-04
老師您好, 我的會(huì)計(jì)科目里應(yīng)交稅費(fèi)科目下有如下明細(xì)科目:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅、應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅、應(yīng)交增值稅-已交稅金 和應(yīng)交增值稅-未交稅金 到月末或者年末 這些明細(xì)科目有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)么 已交稅金得數(shù)需要轉(zhuǎn)到未交稅金下么
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2017-01-10
增值稅月底沒(méi)有轉(zhuǎn)入未交增值稅,通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金可以嗎
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2018-08-10
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,如果當(dāng)月多交的增值稅額,應(yīng)該記入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)的借方,還是記入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方?
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2019-08-21
請(qǐng)問(wèn)老師?,建筑工程公司在異地預(yù)交增值稅的時(shí)候,相應(yīng)的城建稅和教育費(fèi)附加要不要在異地預(yù)交?
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2019-10-20
老師,小規(guī)模納稅人,增值稅在免增增值稅的范圍內(nèi),那么這個(gè)增值稅如何做稅務(wù)處理?
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2020-05-15
甲公司為一家上市公司,2019年持有乙公司交易性金融資產(chǎn)的相關(guān)資料如下: (1) 1月1日,甲公司委托證券公司從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入乙公司股票,支付1640萬(wàn)元 (其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利40萬(wàn)元),另支付相笑交易費(fèi)用4萬(wàn)元,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.24萬(wàn)元,甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)核算。 (2)1月5日,收到乙公司發(fā)放的現(xiàn)金股利40萬(wàn)元。 (3) 6月30日,持有乙公司股票的公允價(jià)值為1800萬(wàn)元,同日乙公司宣告發(fā)放上半豐服利40萬(wàn)元。 (4) 10月31日,甲公司將持有的乙公司股票全部出售,售價(jià)為2100萬(wàn)元,適用的增值稅稅率為6%,款項(xiàng)已收到。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務(wù)編制下列會(huì)計(jì)分錄。(1) 1月1日,購(gòu)入股票的會(huì)計(jì)分錄。(2) 1月5日,收到股利的會(huì)計(jì)分錄。 (3) 6月30日,股票市價(jià)變動(dòng)及宣告發(fā)放股利的會(huì)計(jì)分錄。 (4)10月31日,股票出售的會(huì)計(jì)分錄。 (5)10月31日,轉(zhuǎn)讓金融產(chǎn)品應(yīng)交增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-15
老師,在明細(xì)賬里“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金”的余額是不是一般在借方?在借方是不是表示本年度已交的增值稅額?
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2016-12-06
企業(yè)之前年份用的是,應(yīng)交稅金——未交增值稅,現(xiàn)在從1月開(kāi)始用 應(yīng)交稅金——已交增值稅,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的
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2024-03-23
老師,您好!我是一家裝飾公司會(huì)計(jì),我公司在外地一般計(jì)稅的工程,需要開(kāi)外經(jīng)證到工程所在地預(yù)交2%的增值稅,請(qǐng)問(wèn)這稅額是計(jì)入“應(yīng)交增值稅/已交稅金”還是計(jì)入”應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交增值稅”啊
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2018-05-24
老師,公司工商注冊(cè)一年才做稅務(wù)登記,這時(shí)期的開(kāi)辦費(fèi)有幾十萬(wàn),要不要計(jì)入外帳
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2021-06-30
老師:我們是非營(yíng)利非營(yíng)利幼兒園學(xué)生的學(xué)費(fèi)減免該怎麼做會(huì)計(jì)分錄呢(內(nèi)內(nèi)資助)
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2021-04-12
在稅局代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)了去作廢退稅,那怎么查那些作廢的代開(kāi)發(fā)票的退稅進(jìn)度
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2019-11-30
老師你好,我今年接的這個(gè)公司的賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)他們2016、2017這兩年補(bǔ)繳的稅款都是這樣做的 借:應(yīng)交稅金——已交稅金40萬(wàn) 貸:銀行存款 40萬(wàn) 所以應(yīng)交稅金借方就一直掛著,我現(xiàn)在可以沖減利潤(rùn)嗎?正確的分錄應(yīng)該是什么樣的
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2020-06-28