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上個(gè)季度有個(gè)明細(xì)科目始終有一分差異,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,但是這個(gè)季度超過(guò)9萬(wàn)了,以后都要超過(guò)9萬(wàn),但是這個(gè)減免稅額明細(xì)科目的余額怎么調(diào)帳,做到?jīng)]有余額啊
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2017-04-13
老師,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額科目借方余額,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)處理的?麻煩告知下會(huì)計(jì)分錄
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2020-10-28
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 怎么算 還是直接填0?
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2022-08-10
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款),期末有借方余額,要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2021-04-20
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款期末余額到底代表什么意思?減免稅款期末有余額是表示已經(jīng)抵扣完的數(shù),還是剩下的沒(méi)抵扣的數(shù)?
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2017-12-03
計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---減免稅款的金額,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2018-09-13
加計(jì)抵減額優(yōu)先減免稅額進(jìn)行抵扣時(shí),賬面出現(xiàn)本期發(fā)生未交增值稅但仍有留抵金額,這樣正常嗎
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2020-11-09
小規(guī)模去稅務(wù)代開(kāi)專(zhuān)票,現(xiàn)場(chǎng)就交了增值稅,專(zhuān)票記帳聯(lián)我做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅,如果這樣做,申報(bào)表上不是重復(fù)交稅了嗎?
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2020-01-10
請(qǐng)問(wèn)鄒老師,稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄。支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用?     貸:銀行存款/現(xiàn)金? 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額。 是不是還沒(méi)有結(jié)束?
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2019-10-10
這次疫情期間減免增值稅,發(fā)票稅率選擇“免稅”,那么對(duì)于未來(lái)得及更改成“免稅”部分的稅金,該如果入賬?是做進(jìn)“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅金”貸方嗎?然后再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入?
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2020-03-11
12月份有增值稅128元,免交怎么記賬?
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2020-06-06
代開(kāi)發(fā)票增值稅294元城建稅免交嗎
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2019-04-14
企業(yè)所得稅有像增值稅那樣有起征點(diǎn)嗎? 如果有的話,增值稅是未達(dá)到30萬(wàn)元免交增值稅,那企業(yè)所得稅是未到達(dá)多少錢(qián)可以免交呢?
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2019-01-17
個(gè)稅代扣手續(xù)費(fèi)需要申報(bào)增值稅嗎,按未開(kāi)具發(fā)票來(lái)填寫(xiě)嗎
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2022-02-18
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模的小微企業(yè)季度收入不足30萬(wàn),免增值稅該怎么做賬?之前是,借:銀行貸款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,免增值稅的話“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
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2020-03-12
1、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這些科目年底需要結(jié)平嗎?2、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目嗎 還是 應(yīng)交稅金-未交增值稅?
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2018-01-27
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 261441.60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 41480 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 1050 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 218911.60 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11089.47 貸:銀行存款11089.47,上月進(jìn)行留抵207822.13,這分錄對(duì)不對(duì)
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2016-10-26
這個(gè)增值稅申報(bào),是小微企業(yè),未超過(guò)9萬(wàn),免交增值稅,現(xiàn)在增值稅是 2561.15,怎么填才不用交稅費(fèi)呀
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2018-10-12
服務(wù)行業(yè) 營(yíng)改增后,公司15年成立,16年12月開(kāi)出一張6%的發(fā)票,今天網(wǎng)上申報(bào)增值稅,系統(tǒng)說(shuō)是免稅項(xiàng)目,這是咋回事,那網(wǎng)上申報(bào)不了,老提示這個(gè)6%的是免稅項(xiàng)目,這是為什么呢?
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2017-01-15
電影放映行業(yè)今年免增值稅,2月份才通知免稅,1月份正常交的,退回1月份交的增值稅應(yīng)該怎么記賬呢?
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2021-05-25