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老師,印花稅何時(shí)申報(bào)?依據(jù)是什么?在哪里找?申報(bào)流程?
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2021-01-19
公司祇有銷項(xiàng),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)怎麼搞,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)不會(huì)好高
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2021-12-31
輔導(dǎo)期后留抵稅額,充抵當(dāng)月銷項(xiàng)稅,應(yīng)該怎么做分錄
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2020-04-14
個(gè)稅更正申報(bào),當(dāng)月錯(cuò)報(bào)時(shí)的稅款為什么不會(huì)帶出來(lái)
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2020-01-14
老師申報(bào)表中差旅費(fèi)抵扣金額3721.5,稅額307.28,填在哪一行
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2019-10-11
批發(fā)零售行業(yè)增值稅稅負(fù)是多少,印花稅交多少合適
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2019-05-13
(1)6月1日,富強(qiáng)公司(一般納稅人)開始自行研發(fā)一項(xiàng)非專利技術(shù),6月30 日前發(fā)生研究支出100萬(wàn)元,其中領(lǐng)用原材料30萬(wàn)元,應(yīng)付人工工資20萬(wàn)元, 以銀行存款支付給科技公司研發(fā)費(fèi),取得增信稅專用發(fā)票不含稅價(jià)款50萬(wàn)元, 增值稅稅額3萬(wàn)元。 (2)從7月1日起,開始進(jìn)入開發(fā)階段 、開發(fā)階段,當(dāng)日領(lǐng)用原材料100萬(wàn)元,應(yīng)付人工工 資150萬(wàn)元,以銀 存款支付給科技公司研發(fā)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票不含稅 價(jià)款50萬(wàn)元,增值稅稅額3萬(wàn)元 (3)9月30日 全部滿足資本化條件 形盜 定 使用狀態(tài) 寫會(huì)計(jì)分錄
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2022-05-05
上個(gè)月收款10000收入按10000÷1.03計(jì)算的即增值稅按3%計(jì)算的,應(yīng)按6%稅率計(jì)算,這個(gè)月如何做調(diào)整分錄
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2020-06-01
一季度開票金客,額、不夠9萬(wàn),,可免交增值稅,且進(jìn)行0申報(bào)
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2017-07-07
老師請(qǐng)問(wèn)一下 企業(yè)的個(gè)稅與國(guó)稅過(guò)了申報(bào)期還能更改嗎
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2021-04-19
建築勞務(wù)異地一般計(jì)稅預(yù)繳2%,那我沒(méi)有交的7%怎麼辦呢
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2019-10-30
請(qǐng)問(wèn)非稅收入電子發(fā)票開出多久后,可以在網(wǎng)上打印,查驗(yàn)?
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2019-10-30
跨區(qū)域涉稅報(bào)告中的經(jīng)營(yíng)地寫錯(cuò)了怎么辦,已經(jīng)受理成功
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2019-06-18
經(jīng)營(yíng)范圍:健康咨詢服務(wù)開具增值稅發(fā)票稅目屬于那一類?
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2024-10-01
田公司為增值稅一般納稅人。與固 定資產(chǎn)相關(guān)的增 值稅稅率為13%,2×19年發(fā)生的與 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)相 關(guān)的資料如下: (1) 2×19年1月1日,甲公司外購(gòu)一 棟辦公樓,作為 自用辦公樓。收到的增值稅專用發(fā) 票上注明的價(jià)款 為2000萬(wàn)元、增值稅稅額為 180萬(wàn) 元,款項(xiàng)已用銀 行存款支付,該辦公樓購(gòu)入后立即 杸入使用。 根據(jù)資料(1),編制外購(gòu)辦公樓 的會(huì)計(jì)分錄
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2022-09-08
[圖片]老師 您看看我們公司這個(gè)月需要申報(bào)的稅種有哪些?
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2022-05-06
給我開票的下游公司跑路了稅務(wù)局要求我補(bǔ)稅費(fèi)怎么弄
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2021-11-03
老師確定一下,個(gè)稅計(jì)算里面,專項(xiàng)扣除指的是個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金之和對(duì)嗎?
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2021-02-02
第二季度報(bào)所得稅,利潤(rùn)總額少減一項(xiàng)第一度的管理費(fèi)1500元,第二季已繳所得稅。第三季度計(jì)提所得稅還是沒(méi)有加上第一季的管理費(fèi),且財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào)成功。所得稅三季度怎么弄啊?
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2019-10-17
收到房款,除了預(yù)繳增值稅與附加稅,土地增值稅,預(yù)繳企業(yè)所得稅外,是不是還有合同印花稅要繳?其他還有什么稅種要繳了?
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2020-07-14