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老師,公司購入人臉識別機(jī)5千元的,我做借固定資產(chǎn)貸銀行存款,一次提折舊,借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊, 最后平固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊怎么平?是不是借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)?
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2021-03-25
老師您好,11月支付12月費(fèi)用 11月分錄 借:預(yù)付賬款 貸銀行存款 12月分錄 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 可以嗎
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2024-12-04
公司計(jì)提專項(xiàng)儲備 借:管理費(fèi)用 貸:專項(xiàng)儲備 , 為安全檢修購買了備品備件,備品備件入庫的時(shí)候 借:應(yīng)付暫估 貸:應(yīng)付結(jié)算 ; 備品備件 領(lǐng)用時(shí)候 借:專項(xiàng)儲備 貸:應(yīng)付暫估 ;付款的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這樣就造成 領(lǐng)用的時(shí)候沖減專項(xiàng)儲備 和實(shí)際付款相關(guān)一個(gè)稅的金額 ,公司要付款的時(shí)候還要走應(yīng)付預(yù)付科目,便于往來對賬,這樣的話怎么處理這個(gè)稅額 或者有其他的記賬處理方法嗎?
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2024-05-20
老師,我們5月份付租金嘛,一個(gè)季度付一次的,一個(gè)季度開一次票,當(dāng)時(shí)我做五月份賬,銀行付錢的時(shí)候,票還沒到,那我做借管理費(fèi)用貸銀行存款了咋辦,票是6月份開的,現(xiàn)在是直接把發(fā)票貼到5月份去,還是要把之前的賬調(diào)一下?
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2020-07-17
老師請問一下在21年50000服務(wù)費(fèi) 、22年50000服務(wù)費(fèi), 之前沒有票,就暫估管理費(fèi)用,23年的3月份才拿到票要沖減。 沖減會計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用-50000 -50000 貸:銀行存款-50000 -50000 再跟發(fā)票上做分錄不知道怎么做了,是借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付賬款10000是這樣做嗎?
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2023-06-15
我們是小規(guī)模 游戲廳 主要賣游戲幣 客戶玩游戲 贏了 游戲幣 可以換 煙 ,手機(jī),洗衣機(jī),冰箱 這類的商品 我想問的是 咱買過來的 商品神科目核算。 比如 銷售費(fèi)用 或者 管理費(fèi)用 或者 庫存商品
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2024-12-04
認(rèn)證了,不能抵扣的專票,直接做借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款行嗎
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2018-07-04
老師好,我在查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2020年的賬務(wù)處理中有一項(xiàng)本來該是記貨物入庫和應(yīng)付賬款的,結(jié)果寫成了管理費(fèi)用銀行存款,我現(xiàn)在2024年該如何去改正他
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2024-09-06
老師您好 當(dāng)期發(fā)現(xiàn)2020年有一筆付房租10萬的銀行回單錯誤做成 借 管理費(fèi)用 10萬 貸 銀行存款 10萬 本期該怎么改
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2022-09-27
公司內(nèi)部領(lǐng)用庫存商品用來培訓(xùn),分錄怎么做?
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2017-03-31
老師好,請教草坪種植企業(yè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本和銷售成本 草成熟后是不是要轉(zhuǎn)入庫存商品呢 但是轉(zhuǎn)入庫存商品還沒有賣掉的話會產(chǎn)生后期管理費(fèi)用,轉(zhuǎn)入庫存商品好像也不合理
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2022-02-24
庫存現(xiàn)金這一科目的角位數(shù)和分位數(shù)還有數(shù)值,想把它清掉,能怎么做呢?借:管理費(fèi)用-現(xiàn)金短缺款 0.94,貸:庫存現(xiàn)金 0.94,這樣行嗎?
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2019-03-26
老師,我有個(gè)費(fèi)用類的專票,我這個(gè)月借:管理費(fèi)用,待抵扣進(jìn)項(xiàng),貸:庫存現(xiàn)金,等到明年我在認(rèn)證抵扣
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2019-12-28
2020年8月13日繳納8月份社保費(fèi)1000元(個(gè)人+單位),假設(shè)國家 政策法規(guī),個(gè)人承擔(dān)300元,單位承擔(dān)700元。 借:管理費(fèi)用 700 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi) 700 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi) 700 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi) 300 貸:銀行存款 1000 9月初,8月工資表制作完畢,應(yīng)發(fā)工資5000元,根據(jù)公司考勤制度,因?yàn)槌銮诼什患案瘢境袚?dān)的700中的300元,由個(gè)人承擔(dān)。社保承擔(dān)比例變?yōu)?個(gè)人承擔(dān)600,單位承擔(dān)400。 借:管理費(fèi)用 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 5000 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 5000 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
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2020-08-13
如員工聚餐,醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷等職工福利費(fèi)可以每次不計(jì)提福利費(fèi),直接入管理費(fèi)用—福利費(fèi) 銀行存款或者庫存現(xiàn)金 年末在匯總計(jì)提嗎?
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2017-04-13
麻煩問一下老師!先前我記賬!這個(gè)財(cái)務(wù)申報(bào)軟件是720塊!我記成了750!當(dāng)時(shí)記的是借:管理費(fèi)用750 貸:庫存現(xiàn)金750!我要調(diào)整的話該怎么調(diào)
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2019-06-19
老師取得金稅稅盤抵扣發(fā)票一張,請問要做購入的分錄嗎|?借:管理費(fèi)用 820 貸:庫存現(xiàn)金820
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2016-01-14
提貨,名稱是書,借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 是嗎
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2017-02-23
可以吧可以吧管理費(fèi)用按明細(xì)分行記錄憑證,最后一筆為銀行存款,那樣登賬可以嗎管理費(fèi)用按明細(xì)分行記錄憑證,最后一筆為銀行存款,那樣登賬可以嗎
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2017-05-31
老師,公司開業(yè)刻意費(fèi)之前做的是借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金,過了兩個(gè)月給的銀行流水里有報(bào)銷這筆款,就是從對公帳戶把錢打到XX私人卡上,這個(gè)怎么做呢?
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2016-04-19