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你好, 想請(qǐng)問(wèn)合并報(bào)表中其他應(yīng)收應(yīng)付和其他業(yè)務(wù)收入的合并以后有差額么
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2019-08-01
老師好 公司有一筆營(yíng)業(yè)外的收入,是月結(jié)的,做分錄可以這樣做嗎? 借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
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2015-12-07
老師中午好!當(dāng)時(shí)公司成立第一個(gè)月發(fā)工資,沒(méi)有任何營(yíng)業(yè)收入,法人借款:做賬為:借現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款(法人),應(yīng)該是放其他應(yīng)付款才對(duì)。但是已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在可以做科目調(diào)整嗎老師,還是做法人還回借款的分錄
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2019-12-17
老師,公司賣(mài)原材料,是其他業(yè)務(wù)收入,但錢(qián)沒(méi)有收回,那這筆錢(qián)做 應(yīng)收賬款合適還是其他應(yīng)收款合適?
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2019-04-14
老師,我其他業(yè)務(wù)收入,已開(kāi)票,到?jīng)]收到工程款,我怎么做分錄?是計(jì)入應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款
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2020-07-02
其他業(yè)務(wù)收入,對(duì)應(yīng)的掛應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款,為什么?
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2018-10-10
老師好 公司有一筆營(yíng)業(yè)外的收入,是月結(jié)的,做分錄可以這樣做嗎? 借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
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2015-12-07
接續(xù)上次的未確認(rèn)收入,請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款能看出來(lái)未確認(rèn)收入嗎?
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2019-10-29
賣(mài)客戶(hù)門(mén)款1萬(wàn)5,實(shí)收現(xiàn)金5000老板收5000,剩余五千對(duì)方用自己生產(chǎn)的酒做抵扣門(mén)款,借庫(kù)存現(xiàn)金5000其他應(yīng)收款5000庫(kù)存商品5000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,其他業(yè)務(wù)收入5000,是這樣嗎
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2017-07-28
1.企業(yè)收到C公司交來(lái)的出租設(shè)備的押金5000元,已存入銀行 2.某自來(lái)水公司收到開(kāi)戶(hù)銀行通知,委托收取的水費(fèi)600元已收妥入賬 為什么貸方是分別是其他應(yīng)收款、應(yīng)收賬款,而不是其他業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
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2020-07-05
其他業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)的是應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款呢?
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2017-07-14
幫別人儲(chǔ)存瀝青,然后儲(chǔ)存了,然后我只是收這個(gè)儲(chǔ)存費(fèi)。那我應(yīng)該借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入,這樣做這筆分錄對(duì)不對(duì)。是借應(yīng)收賬款還是計(jì)其他應(yīng)收款嗎。
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2019-05-15
貸記其他業(yè)務(wù)收入。為什么借記應(yīng)收賬款而不是其他應(yīng)收款
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2022-04-07
老師,其他業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)的科目是其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款?
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2020-03-08
你好老師。我老板為受益人的三家公司。我公司租賃其中一家。另一家租賃我公司房屋。因?yàn)樘厥庠?,未付過(guò)房租,我方也未開(kāi)發(fā)票。每月入賬借其他應(yīng)收款,貸其他業(yè)務(wù)收入-房租收入。因?yàn)樘厥庠颍夜疽参醋赓U方打過(guò)房租,未入賬。請(qǐng)問(wèn)老師這樣的賬務(wù)在報(bào)稅的時(shí)候會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎。我應(yīng)該如何正確處理賬務(wù)?
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2020-01-07
其他業(yè)務(wù)收入未收到款,是記其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款呢?
1/3871
2018-11-22
老師,其他業(yè)務(wù)收入未收到是用應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款???
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2022-02-09
老師,您好,其他業(yè)務(wù)收入,掛賬是記應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款?
1/4430
2019-06-02
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司有個(gè)掛靠社保的,提前收取了別人的社??睢惨彩穷A(yù)收了幾千〕,前任會(huì)計(jì)計(jì)入其他應(yīng)收款的貸方,現(xiàn)在這個(gè)其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),后期繳納社保時(shí)已經(jīng)混了,請(qǐng)問(wèn)他這種入賬可以繼續(xù)下去嗎?我還是將其他應(yīng)收調(diào)整為其他應(yīng)付哼合理?按他之前的錄入存在金額的誤差了,我也不知道如何調(diào)整好?請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝
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2019-09-01
我想請(qǐng)問(wèn)一下就是之前購(gòu)買(mǎi)東西,支付有押金,但是押金沒(méi)有做其他應(yīng)收,直接做了費(fèi)用,我現(xiàn)在收回押金怎么做賬,現(xiàn)在都不能沖這筆,做其他業(yè)務(wù)收入可以嗎?
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2022-04-20