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應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金這兩個科目區(qū)別是什么?
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2020-01-04
老師,我想問下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個科目怎么用呢?年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2023-11-27
老師,有張設(shè)備專用發(fā)票跨年沖紅了,科目要怎么做?和去年的已交增值稅有沒有什么關(guān)聯(lián)
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2021-04-06
老師,增值稅在上年12月申報為10萬,今年1月份才體現(xiàn)在已交稅金,那么請問今年的稅負(fù)率包括不包括12月申報1月扣款的這個數(shù)字?
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2020-12-09
異地預(yù)交增值稅怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅,還是借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅(已交稅金)附加稅是預(yù)交時計提還是申報時計提?
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2021-03-23
什么情況下用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金的科目
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2017-06-03
老師,年末經(jīng)查賬,發(fā)票應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金貸方有余額,那怎么結(jié)平這個科目嗎?借方科目應(yīng)該是什么?稅金都交清的,沒有未交的稅費(fèi)
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2022-01-13
應(yīng)交稅金-已交增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)稅金有余額,這個余額該怎么賬務(wù)處理?
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2020-01-13
老師,我接公司賬后,發(fā)現(xiàn)前任會計就是接手賬后入的增值稅已交稅金科目,未交增值稅科目的貸方余額就一直掛在那沒轉(zhuǎn)出來,現(xiàn)在幾年了我接手后也就跟著入在已交稅金科目,需要把未交稅金科目貸方余額轉(zhuǎn)到已交稅金科目借方嗎?
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2022-05-31
7月份買的稅控盤820元7月已入賬,之前的會計 報稅的時候沒減免,這個月怎么處理呢
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2016-12-23
是房地產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在還沒有收入,成本的費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表的那個科目里?
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2017-04-08
什么情況是應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 什么情況是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2023-10-13
請問一下開了增值稅發(fā)票后必須建賬嗎,我是小規(guī)模納稅人,開那種百分三的那種…
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2020-08-18
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金這個科目不需要結(jié)轉(zhuǎn),那我的這個科目的余額一直在掛著怎么辦,若要清零,請問分錄該怎么寫?
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2021-06-04
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金這個科目我從來沒用過,是不是不對,怎么用呀
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2019-04-23
你好老師,我們單位設(shè)置科目,應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值值/未交增值稅,沒用過,都用已交稅金,可以嗎?另外增值稅需要預(yù)提嗎?
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2016-09-07
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金這個科目怎么用呢?
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2018-08-31
應(yīng)交增值稅、未交增值稅、已交增值稅的區(qū)別各是什么呢?我總搞不清
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2017-02-20
老師,請問應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金是指的什么
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2022-04-29
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金這個科目是用在什么情況下呢,麻煩老師舉著例子讓我可以更好理解
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2019-12-28