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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 上面分錄會(huì)計(jì)平常是月中,月未 年末做?什么時(shí)候做?
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2021-09-24
老師 就是月底時(shí)候 進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅可以不用按月結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 年底一次結(jié)轉(zhuǎn) 然后有余額在放到下一年期初是么
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2017-11-12
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下,月末銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),月末做:借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金---未交增值稅。。 這樣如何能體現(xiàn)出銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)呢?
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2020-06-10
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這個(gè)科目怎么運(yùn)用,交增值稅和不交增值稅月份怎么用?我們目前有的會(huì)計(jì)科目是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一般計(jì)稅,我看他們做賬都不銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn),直接用實(shí)際交的增值稅做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一般計(jì)稅,這樣可以嗎?不交稅月度是不是就不用做這個(gè)科目
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2021-02-08
小規(guī)模企業(yè)掛的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
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2019-04-18
老師,年末的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅需要怎么處理
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2022-03-23
老師每個(gè)月確認(rèn)增值稅時(shí)分錄如何做?比如我銷(xiāo)項(xiàng)100進(jìn)項(xiàng)50.我確認(rèn)增值稅50做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50這樣對(duì)嗎?
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2018-10-23
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)有什么用啊?
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2016-12-14
老師: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這個(gè)科目,起到什么作用,為什么不直接轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 科目
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2017-11-03
結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅是在本月的賬里寫(xiě)。借:應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 嗎?
1/501
2021-06-12
結(jié)賬應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目是啥用途
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2022-02-09
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款440元,月末要結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2020-08-17
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方一直有余額嗎
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2020-03-14
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,本月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。那要是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)呢,還需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?是不是就存在留抵的進(jìn)項(xiàng)稅了
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2021-10-26
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)科目通常都在什么情況下使用。
1/469
2021-03-12
您好,請(qǐng)問(wèn)一下之前月份銷(xiāo)項(xiàng)1萬(wàn)大于進(jìn)項(xiàng)0.5萬(wàn),都是通過(guò)借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.5,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅列示,本月進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)大于銷(xiāo)項(xiàng)0.5萬(wàn),可以通過(guò)仍是通過(guò)這個(gè)科目,借方:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 -0.5,借方:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅列示?
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2023-12-05
老師,這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅指上期末余額在借方表示什么意思呢?如果是上期進(jìn)項(xiàng)多了,要么就不做賬留抵,要么就全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅的借方嗎?這個(gè) 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)該是過(guò)渡科目吧,怎么會(huì)有余額呢?
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2023-06-27
為什么我的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方會(huì)有余額? 我沒(méi)有待抵扣的增值稅了,我的增值稅也都繳納完了
1/994
2019-10-15
老師你好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 月末 都轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果在貸方 交稅 如果在借方呢
1/582
2022-05-08
老師好,支付稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)入賬時(shí),借:管理費(fèi)用280 貸:銀存280,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借: 管理費(fèi)用 -280 ,請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)這個(gè)科目最后要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
2/760
2021-08-04