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應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思,什么時候會用到
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2017-06-01
老師,我們5月份有進(jìn)項,6月才認(rèn)證,那6月份報5月份稅時是還不能抵扣的對嗎?那5月份的帳務(wù)處理,這一步,借:應(yīng)交稅費用-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,這個未交增值稅稅額要減去進(jìn)項嗎,還是下月再減?
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2016-06-18
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目啥意思嗎?為什么存在
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2020-04-05
老師,期末的時候是不是要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的借方和貸方都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里
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2021-05-08
你好,老師,年末我做轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候,那個應(yīng)交增值稅已交稅金有余額的話不用管是嗎?
1/540
2020-01-07
什么時候做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2017-04-06
根據(jù)\"應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅\"科目差值,根據(jù)\"應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅\"科目差值,轉(zhuǎn)入\"應(yīng)交稅費--未交增值稅\"科目借或貸這句不是很明白轉(zhuǎn)出未交增值稅的差值我如何判斷它在借還是貸方
1/1175
2018-01-18
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅不用加期初余額45000元嗎,為什么不加呢?
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2021-03-10
2018年沒有做這筆分錄,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
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2019-11-26
老師問一下應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅什么時候用到這個科目?
1/664
2017-07-31
老師,請問一下計提加計抵減額,分錄可以寫成下面的嗎? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:其他收益
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2019-06-12
2021年結(jié)增值稅的時候,賬上做的是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,是表示留底到下年的進(jìn)項稅的意思吧?
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2022-06-24
老師,當(dāng)月的增值稅費是用預(yù)留抵額抵扣,請問當(dāng)月用不用做這個分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸方:應(yīng)交稅費-未交增值稅
1/604
2015-12-03
去年末應(yīng)交稅費-未交增值稅 有解放余款5618.3那么一月份開了小項稅10947.88 進(jìn)項6646.75然后年初留底5618.3和6646.75,對比銷項稅10947.88,還留底1317.17那么這個賬目怎么做?正常銷售和購入正常借進(jìn)項稅 貸銷項稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 進(jìn)項稅 借銷項稅 貸轉(zhuǎn)出未交,然后呢?
1/652
2017-07-13
為什么11月計算本月應(yīng)交增值稅的摘要是,結(jié)轉(zhuǎn)11月未交增值稅?為什么分錄是借:應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸:應(yīng)交稅費,未交增值稅?這個分錄也不太理解?
1/778
2017-11-30
老師早上好,應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅。轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思
1/326
2022-04-16
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額為負(fù)數(shù),如何處理,本期沒有預(yù)交也沒有欠稅
1/1031
2018-12-29
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額 請問轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額怎么來的
2/529
2021-09-09
這個月只有進(jìn)項沒有銷項 在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄是 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅金_未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是說直接 借:應(yīng)交稅金_未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額
1/736
2021-03-11
假如這個月進(jìn)項5000,銷項6500 月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1500 貸:未交增值稅 1500但是有人會問:這樣 銷項和進(jìn)項還有余額 不知道咋解釋
1/645
2018-06-28
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