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老師 ,您好。我們和一客戶發(fā)生爭(zhēng)執(zhí),打起了官司?,F(xiàn)在我們向中級(jí)法院 提起了訴訟。我們付款了,也拿到了法院給的發(fā)票。這個(gè)賬務(wù)如何處理。問(wèn)了好幾個(gè)老師,有些說(shuō)是直接進(jìn)入管理費(fèi)用,勝訴做相反分錄。有些卻是說(shuō)其他應(yīng)收款,勝訴相反分錄,敗訴進(jìn)管理費(fèi)用。謝謝老師
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2019-06-27
這個(gè)要怎么做賬呀,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款么 需不需要計(jì)提里面的稅費(fèi),借:管理費(fèi)用 1256.8貸:其他應(yīng)收款1256.8 對(duì)嗎??
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2018-06-05
2021年8月-2022.8月給員工的租房,年租金2萬(wàn)元已付款未給發(fā)票,我12月計(jì)提做賬:借:管理費(fèi)用-員工房租 8333.33貸:其他應(yīng)收款-房東8333.33 而一月8號(hào)她開(kāi)出租房發(fā)票2萬(wàn).我吧這張發(fā)票放在12月那張憑證里,1月在做借:管理費(fèi)用-11666.67 貸:其他應(yīng)收款11666.67 這樣可不可以?
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2022-01-10
這個(gè)月公積金還沒(méi)扣款,我們?nèi)胭~的時(shí)候是借:管理費(fèi)用-公積金 其他應(yīng)收款-公積金 貸方應(yīng)該入什么科目呢?
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2018-08-02
借:其他應(yīng)收款 貸:管理費(fèi)用
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2022-04-10
老師,請(qǐng)問(wèn)員工報(bào)銷是不是都是借:管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款呢
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2016-10-27
老師,我十月份一起交了3個(gè)月的社保,10月,11月,12月。其他應(yīng)收款(社保個(gè)人部分)有兩個(gè)月的數(shù)據(jù)記入管理費(fèi)用里面了,這個(gè)月怎么調(diào)整?就是十月份管理費(fèi)用里有其他應(yīng)收款,其他應(yīng)收款里面只有10月份的金額。后面要把其他應(yīng)收款收回來(lái)怎么記分錄?
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2018-12-07
老師好,上個(gè)月有筆業(yè)務(wù)是支付租房押金,我做成了 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金;這個(gè)月發(fā)現(xiàn)科目用錯(cuò)了,想在本月糾正過(guò)來(lái),我是先沖紅再做 借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金呢?還是在本月直接做 借:其他應(yīng)收款 貸:管理費(fèi)用 是手工賬
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2016-06-13
支付宿舍房租水電費(fèi)4000元,現(xiàn)金支付,但是股東的錢,那我直接做一筆分錄嗎,借:管理費(fèi)用-房租水電,貸:其他應(yīng)收款-股東
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2017-11-06
你好,業(yè)務(wù)情況公司先提商戶繳納取暖費(fèi)然后再收回,其中有一筆是自己公司的但做錯(cuò)了怎么沖回,分錄為 借:其他應(yīng)收款/代繳取暖費(fèi) 5萬(wàn) 貸:銀行 5 借:管理費(fèi)用 2萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款/代繳取暖費(fèi) 2 第二個(gè)分錄是自己公司繳納的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖回,謝謝
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2020-04-17
其他應(yīng)收款-老板 科目上借方掛的余額特別大,原因是從公戶出去的錢很多沒(méi)開(kāi)回來(lái)發(fā)票,我可以把這個(gè)費(fèi)用寫在紙上讓老板簽字確認(rèn)管理費(fèi)用-無(wú)票支出嗎
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2019-06-10
老師,請(qǐng)問(wèn)如果工資未計(jì)提,就當(dāng)月發(fā)放支付的時(shí)候直接做有問(wèn)匙嗎?交社保,借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行 發(fā)工資,借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行 其他應(yīng)收款-社保
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2019-09-11
老師,我這樣寫對(duì)嗎?是不是只要把其他應(yīng)收款沖平就可以了?管理費(fèi)用社保要不要計(jì)提呢?
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2021-11-22
如果原來(lái)會(huì)計(jì)把管理費(fèi)用月末轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款,那么月末填利潤(rùn)表時(shí)管理費(fèi)用怎么填列
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2016-07-10
老師請(qǐng)問(wèn)一下我今年2月份做了一筆 借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在這個(gè)月我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,正確的應(yīng)該是借 其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金。 現(xiàn)在我要怎么調(diào)分錄?
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2021-12-10
15年的往來(lái)賬做成費(fèi)用了,本來(lái)是其他應(yīng)收款的,做成管理費(fèi)用了 怎么調(diào) 全部 分錄
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2017-09-25
你好,我們是人力資源公司的,我們是差額征收,開(kāi)票金額是79307.5,差額征稅是77507.5(工資74875,稅費(fèi)是2257.5,管理費(fèi)1800,個(gè)稅375)相當(dāng)于我們實(shí)際賺了1800的管理,這個(gè)怎么處理分錄?
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2022-02-28
辦公室物業(yè)管理費(fèi),能耗費(fèi)可以借計(jì)管理費(fèi)用一辦公費(fèi),貸計(jì)其他應(yīng)收款嗎
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2019-10-17
簡(jiǎn)易征收是指一份合同辦理,還是變了簡(jiǎn)易征收后,公司開(kāi)票都是按照簡(jiǎn)易征收方式
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2018-06-28
去年12月有筆房租沒(méi)收到票誤以為收到發(fā)票了,當(dāng)時(shí)入賬在管理費(fèi)用了,下個(gè)月才收發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是紅沖掉之前的,然后做一筆 借:其他應(yīng)收款 貸:銀存 嗎
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2021-01-15