老師,我們是小規(guī)模納稅人,一家培訓(xùn)機構(gòu)。根據(jù)每個 問
分開 成立多個小規(guī)模 但是你們有培訓(xùn)資質(zhì)的吧 得單獨辦理 答
老師,籌建期我計提折舊時,借:長期待攤費用,貸:累計折 問
借累計折舊貸長期待攤費用 長期待攤費用,你看一下分攤了嗎? 答
新公司在25年6.25成立,6月份沒有員工工資,8月份才 問
你好,7/8月需要0申報個稅 答
您好!老師,我們核對往來賬款,財務(wù)的數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)的數(shù) 問
要截止到哪一天是平衡的,2024年12月份之前嗎?是平的。 答
老師好,張三和李四合伙辦公司,協(xié)協(xié)約定,租金張出60% 問
個人支付租金 借預(yù)付賬款租金 貸,實收資本張,9.6、 實收資本李,6.4 張報銷的借其他應(yīng)收款張 貸銀行存款9.6, 如果他們不做投資款,那就需要報銷給人家。你們再支付給李6.4就可以。要么做投資款,要么報銷,就選擇這兩種,兩個人統(tǒng)一。 答
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老師,你好,使用權(quán)資產(chǎn)的租金收到發(fā)票,這樣做賬是對的嗎?借:管理費用-辦公費貸:其他應(yīng)收款
老師好,去年12月房租已經(jīng)付款了,發(fā)票今年1月才到,我去年12月做借:管理費用-房租,貸:其他應(yīng)收款-預(yù)付房租,怎么調(diào)賬
我11月份報了社保,我這樣做賬,借管理費用1022.42,其他應(yīng)收款494.74貸:應(yīng)付職工1517.16然后我工資報了4000,應(yīng)該如何做賬呢?


詩涵 追問
2021-11-22 22:02
郭老師 解答
2021-11-22 22:24
詩涵 追問
2021-11-22 22:39
郭老師 解答
2021-11-22 22:49
郭老師 解答
2021-11-22 22:49
詩涵 追問
2021-11-23 10:48
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2021-11-23 10:49
郭老師 解答
2021-11-23 10:49
詩涵 追問
2021-11-23 10:59
郭老師 解答
2021-11-23 11:04
郭老師 解答
2021-11-23 11:04