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老師好,請問,靳老師在講其他應(yīng)收款時說出租包裝物收的租金為其他應(yīng)收款,但是在講一個題目時說是其他業(yè)務(wù)收入,不矛盾嗎?
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2020-03-05
老師,其他業(yè)務(wù)收入不是借記其他應(yīng)收款嗎
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2022-03-18
去年11月3號做的分錄,已經(jīng)年度結(jié)帳,怎么把這個其他應(yīng)收款調(diào)整成其他業(yè)務(wù)收入
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2020-07-08
老師,我們是食品公司,有一個冷庫出租,之前的會計先確認收入,借:其他應(yīng)收款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,我有點不理解為什么要用其他應(yīng)收款這個科目,等收到租金后,在沖其他應(yīng)收款
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2022-01-23
老師,投房的租金收入分錄:借 其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入,是這樣的分錄嗎?
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2024-05-08
應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款/營業(yè)外收入/其他業(yè)務(wù)收入,都分別有哪些?
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2022-04-09
客戶給了400(維修工時費)現(xiàn)金在員工手里。正好他又借了400,報銷了590元。他應(yīng)退210元。這樣分錄對不?借:其他應(yīng)收款800貸:現(xiàn)金400 其他業(yè)務(wù)收入400 報銷:借費用590貸:其他應(yīng)收款590,退210現(xiàn)金:借現(xiàn)金210貸:其他應(yīng)收款210
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2017-08-12
老師,您好,想問一下我們單位在18年掛了一個其他應(yīng)收款的賬,后來那筆錢19年到賬做了其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在我應(yīng)該怎樣消掉18年這筆掛賬,18年的時候是做了借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在怎么處理
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2020-04-09
在確認收入的時候,為什么其他業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的是其他應(yīng)收款?其他應(yīng)收款,它不是指先付出去后續(xù)還得收回來嗎?
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2020-11-18
老師好。甲集團下有A和B公司;下面乙是個人,不能開票,現(xiàn)發(fā)生業(yè)務(wù)如下: 1.B公司找乙買入煙37萬元,讓A和和乙簽訂租賃協(xié)議,乙按給B公司供貨金額7%給A公司租賃費。A公司按合同約定確認其他業(yè)務(wù)收入租賃費。 2. 37萬元貨款由A公司代支付。確認其他應(yīng)收款B公司37萬。 3.現(xiàn)在因為乙不能開票,B公司和乙的購入,銷售,成本均不確認;然而A已代B付給乙37萬貨款怎么解釋,請問老師有沒有更好的處理方案?
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2019-10-19
退稅款,我沒有做到其他應(yīng)收款—退稅款,我做到其他業(yè)務(wù)收入—退稅款,這樣是可以的嗎?
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2021-11-09
出租包裝物支付的租金記到其他業(yè)務(wù)收入。那為什么其他應(yīng)收款的內(nèi)容項里邊又有出租包裝物的租金呢
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2020-02-17
老師,人家把我們材料領(lǐng)走的時候,分錄怎么寫,是不是借:其他應(yīng)收款 貸:原材料?還是貸:其他業(yè)務(wù)收入啊
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2016-11-05
收到班組住宿費用 記其他業(yè)務(wù)收入 還是可以記其他應(yīng)收款里
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2020-06-22
老師 就是租金 有的是分為其他業(yè)務(wù)收入 有的分為其他應(yīng)收款
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2021-03-22
去年有一筆會計分錄應(yīng)該下在其他應(yīng)收款中,結(jié)果下錯了再其他業(yè)務(wù)收入中跨年了應(yīng)該怎樣調(diào)整?會計分錄應(yīng)該怎樣做?
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2020-12-31
有一筆其他應(yīng)收款20700,前幾年錢就收了之前的會計把它做成其他業(yè)務(wù)收入了,現(xiàn)在老板要我沖掉,請問怎么做賬?
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2025-03-03
老師,這題:之前業(yè)務(wù)租賃出去的時候是放進預(yù)收賬款的,然后現(xiàn)在確認收入了,之前的分錄做的是-借:銀行存款 25000 貸:預(yù)收賬款 15000 其他應(yīng)收款 10000 這里確認收入下面說需在押金里面扣掉1000元作為賠償款,為什么不用在借方借其他應(yīng)付款將這個1000元表示出來呢
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2019-06-12
老師,我還是想確認一下關(guān)于應(yīng)付賬款調(diào)賬的問題。1: 昨天后臺咨詢了,就是公司有一培訓(xùn)業(yè)務(wù),我們收學(xué)生100%學(xué)費公司留70%然后交給學(xué)校30%,但是我們收到100%前期未做外賬收入,交給學(xué)校30%時開回的發(fā)票一直掛賬應(yīng)付賬款,當時是對公戶轉(zhuǎn)賬的!我看前期會計做賬是 付款給學(xué)校但沒收到發(fā)票是 借:其他應(yīng)收(學(xué)校) 貸 銀行存款,收到學(xué)校發(fā)票:借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)收款,現(xiàn)在想把應(yīng)付賬款調(diào)平然后還不想交稅,我每月的賬務(wù)怎么處理比較好?麻煩您幫我寫一下分錄,謝謝老師! 2:還有如果確認收入怎么可以和掛賬法人名下的往來款走一起!現(xiàn)在法人和公司的往來記賬是 借 銀存 貸 其他應(yīng)付 法人,公司現(xiàn)在沒錢存這筆收入款!現(xiàn)在法人名下掛賬(其他應(yīng)付款 法人)不到100萬,和學(xué)校的掛賬是57萬!利潤表上虧損35萬。
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2020-07-21
你好, 想請問合并報表中其他應(yīng)收應(yīng)付和其他業(yè)務(wù)收入的合并以后有差額么
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2019-08-01