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老師,你好,我想問下增值稅申報(bào)表附表四中稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減填了,主表上怎么填。是填23應(yīng)納稅額減征額這一欄嗎。填了這邊我提交說要填減免稅明細(xì)表
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2020-12-06
老師 我想問一下 就是再填那個(gè)增值稅申報(bào)表附表一的時(shí)候 我們現(xiàn)在有餐飲了 就是免稅那一欄他的那個(gè)銷售額沒有自動(dòng)導(dǎo)入 手動(dòng)填了 提交的時(shí)候顯示這項(xiàng)金額應(yīng)為0 餐飲2020是免稅的 就是銷售額會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入到那一欄 生活服務(wù)(免稅項(xiàng)目)我們12月才有的餐飲店 手動(dòng)填了 提交就顯示這項(xiàng)金額應(yīng)為0 開票系統(tǒng)發(fā)票上傳了 他最上面是顯示餐飲金額的 下面開具發(fā)票那一欄要手動(dòng)填
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2021-01-18
請(qǐng)問老師 增值稅申報(bào)表已經(jīng)按此圖填寫 附加稅申報(bào)表怎么填寫數(shù)據(jù)?
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2020-07-13
個(gè)體戶代開專票,當(dāng)時(shí)只交了增值稅,填寫增值稅申報(bào)表,應(yīng)納稅為0,附加稅為0,附加稅從哪里交
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2019-10-12
增值稅申報(bào)表附表二系統(tǒng)帶出來的進(jìn)項(xiàng)稅額是我公司來出來的紅字信息表上的說額嗎,
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2021-05-11
上期留抵1000元,銷項(xiàng) 0元, 進(jìn)項(xiàng) 8000元。 火車票4張,進(jìn)項(xiàng)稅額90元。 增值稅加計(jì)10%。 增值稅申報(bào)表附表四 加計(jì)抵減情況怎么填?
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2021-05-06
收到紅字購貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在增值稅申報(bào)表附表二中怎么填報(bào)
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2019-12-04
老師,建筑公司,在增值稅申報(bào)表附表四中填寫本期發(fā)生額2。本期抵扣稅額0,主表28行是不是自動(dòng)生成2了呀
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2019-06-21
現(xiàn)在開技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票,不交增值稅了嗎? 增值稅申報(bào)表附表3 里面的數(shù)據(jù)是根據(jù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票填寫嗎 老師,我公司上個(gè)月開技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票一張,但是報(bào)稅的時(shí)候附表3,里面也有數(shù)據(jù),就抵消了,這張發(fā)票就沒有交稅,我想咨詢一下這種情況需要補(bǔ)交嗎
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2022-04-07
視同銷售的情況需要在增值稅申報(bào)表附表一的未開具發(fā)票的相應(yīng)欄次填寫視同銷售的計(jì)稅依據(jù)金額,然后計(jì)算出視同銷售的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)行視同銷售的銷項(xiàng)稅額的填寫申報(bào)。然后根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算繳納增值稅。我也是 這樣填寫的,但是賬表不相符了,收入不符
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2025-03-12
老師,增值稅申報(bào)表附表2, 本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,第14行, 怎么填? 免稅項(xiàng)目用?
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2020-11-02
我們是建筑行業(yè),一般納稅人增值稅申報(bào)表附表三怎么填?
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2022-05-07
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人)附例資料這個(gè)表什么填
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2019-04-16
老師您好!我在進(jìn)行發(fā)票抵扣勾選的時(shí)候,把一些發(fā)票類型是通行費(fèi)電子發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,一起混合給勾選了,然后我在填增值稅申報(bào)表附表二的時(shí)候,這個(gè)要怎樣填進(jìn)去呢
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2020-05-08
本月只開了負(fù)數(shù)增值稅普票沒開正數(shù)增值稅普票,如何網(wǎng)上申報(bào)主表和附表(一)
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2019-12-11
申報(bào)表整合后增值稅及附加稅申報(bào)表主表里附加稅費(fèi)部分的數(shù)和附列資料表五比較,是表五中附加稅費(fèi)減免后的數(shù)還是說和表五按稅率計(jì)算的減免前的數(shù)一致呢?謝謝
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2021-08-27
納稅申報(bào)我申報(bào)增值稅,附表1.23.填完了之后哪里申報(bào)吶?
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2019-04-03
我是政府安置房建設(shè)的,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表附表三中“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”本期發(fā)生額填什么數(shù)據(jù)?
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2021-12-03
老師,請(qǐng)問,為什么增值稅申報(bào)表附表一輸入營業(yè)收入自動(dòng)計(jì)算出來的稅額和稅控盤里面的稅額不一樣,怎么辦?
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2021-03-12
請(qǐng)問,手工填入“不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表”的第6列(期末待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額)的數(shù)字, 問題1:在增值稅申報(bào)表的主表有體現(xiàn)嗎?有的話體現(xiàn)在哪一行? 問題:2:在增值稅申報(bào)表附表二有體現(xiàn)嗎?有的話體現(xiàn)在哪一行?
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2018-12-26