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增值稅申報(bào)表附表三我們是建筑行業(yè),那個(gè)表填不填第一列和第三是我們這個(gè)月的開(kāi)票數(shù)字但是沒(méi)有免稅啊我看他們以前申報(bào)的都是填寫(xiě)了的?
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2018-03-12
增值稅申報(bào)表附表一,無(wú)法保存,提示,稅種類別為貨物,第5欄扣除后銷項(xiàng)稅額應(yīng)該為0,請(qǐng)檢查是否錄入了一般計(jì)稅方法6%稅率的發(fā)票,這要怎么解
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2023-12-06
老師 我想問(wèn)一下 就是再填那個(gè)增值稅申報(bào)表附表一的時(shí)候 我們現(xiàn)在有餐飲了 就是免稅那一欄他的那個(gè)銷售額沒(méi)有自動(dòng)導(dǎo)入 手動(dòng)填了 提交的時(shí)候顯示這項(xiàng)金額應(yīng)為0 餐飲2020是免稅的 就是銷售額會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入到那一欄 生活服務(wù)(免稅項(xiàng)目)我們12月才有的餐飲店 手動(dòng)填了 提交就顯示這項(xiàng)金額應(yīng)為0 開(kāi)票系統(tǒng)發(fā)票上傳了 他最上面是顯示餐飲金額的 下面開(kāi)具發(fā)票那一欄要手動(dòng)填
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2021-01-18
增值稅申報(bào)表附表二系統(tǒng)帶出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額是我公司來(lái)出來(lái)的紅字信息表上的說(shuō)額嗎,
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2021-05-11
上期留抵1000元,銷項(xiàng) 0元, 進(jìn)項(xiàng) 8000元。 火車票4張,進(jìn)項(xiàng)稅額90元。 增值稅加計(jì)10%。 增值稅申報(bào)表附表四 加計(jì)抵減情況怎么填?
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2021-05-06
收到紅字購(gòu)貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在增值稅申報(bào)表附表二中怎么填報(bào)
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2019-12-04
老師,建筑公司,在增值稅申報(bào)表附表四中填寫(xiě)本期發(fā)生額2。本期抵扣稅額0,主表28行是不是自動(dòng)生成2了呀
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2019-06-21
現(xiàn)在開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票,不交增值稅了嗎? 增值稅申報(bào)表附表3 里面的數(shù)據(jù)是根據(jù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票填寫(xiě)嗎 老師,我公司上個(gè)月開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票一張,但是報(bào)稅的時(shí)候附表3,里面也有數(shù)據(jù),就抵消了,這張發(fā)票就沒(méi)有交稅,我想咨詢一下這種情況需要補(bǔ)交嗎
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2022-04-07
老師,增值稅申報(bào)表附表2, 本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,第14行, 怎么填? 免稅項(xiàng)目用?
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2020-11-02
視同銷售的情況需要在增值稅申報(bào)表附表一的未開(kāi)具發(fā)票的相應(yīng)欄次填寫(xiě)視同銷售的計(jì)稅依據(jù)金額,然后計(jì)算出視同銷售的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)行視同銷售的銷項(xiàng)稅額的填寫(xiě)申報(bào)。然后根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算繳納增值稅。我也是 這樣填寫(xiě)的,但是賬表不相符了,收入不符
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2025-03-12
老師您好!我在進(jìn)行發(fā)票抵扣勾選的時(shí)候,把一些發(fā)票類型是通行費(fèi)電子發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,一起混合給勾選了,然后我在填增值稅申報(bào)表附表二的時(shí)候,這個(gè)要怎樣填進(jìn)去呢
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2020-05-08
我們是建筑行業(yè),一般納稅人增值稅申報(bào)表附表三怎么填?
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2022-05-07
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人)附例資料這個(gè)表什么填
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2019-04-16
我是政府安置房建設(shè)的,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表附表三中“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”本期發(fā)生額填什么數(shù)據(jù)?
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2021-12-03
老師,請(qǐng)問(wèn),為什么增值稅申報(bào)表附表一輸入營(yíng)業(yè)收入自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的稅額和稅控盤(pán)里面的稅額不一樣,怎么辦?
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2021-03-12
請(qǐng)問(wèn),手工填入“不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表”的第6列(期末待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額)的數(shù)字, 問(wèn)題1:在增值稅申報(bào)表的主表有體現(xiàn)嗎?有的話體現(xiàn)在哪一行? 問(wèn)題:2:在增值稅申報(bào)表附表二有體現(xiàn)嗎?有的話體現(xiàn)在哪一行?
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2018-12-26
老師,請(qǐng)問(wèn),為什么增值稅申報(bào)表附表一輸入營(yíng)業(yè)收入自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的稅額和稅控盤(pán)里面的稅額不一樣,怎么辦? 稅控盤(pán)里面是金額:348655.53元 稅額:45325.11元 申報(bào)表里面是 13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù) 348,655.53 45,325.22 ,需要改成45325.11元 嗎?老師
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2021-03-12
老師,我在發(fā)票認(rèn)證網(wǎng)對(duì)專票進(jìn)行勾選時(shí),系統(tǒng)推送了一張票,因?yàn)榧堎|(zhì)發(fā)票沒(méi)有見(jiàn)到,我選擇了不抵扣?,F(xiàn)在在增值稅申報(bào)里,這張票自動(dòng)列示在增值稅申報(bào)表附表二26,27欄次里,刪除它本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額就會(huì)增加。怎么辦?
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2022-01-25
請(qǐng)問(wèn),增值稅申報(bào)表附表四里的加計(jì)抵減本期發(fā)生額是指旅客運(yùn)輸費(fèi)用,還是指本期專票認(rèn)證的稅額及旅客運(yùn)輸稅額合計(jì)數(shù)?
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2019-09-16
增值稅申報(bào)表附表一中涉及簡(jiǎn)易征收率的行次為什么是灰色,本月按預(yù)收款應(yīng)預(yù)交的稅款在那反映
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2017-05-13