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老師,你好,我想問下增值稅申報表附表四中稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減填了,主表上怎么填。是填23應(yīng)納稅額減征額這一欄嗎。填了這邊我提交說要填減免稅明細表
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2020-12-06
老師 我想問一下 就是再填那個增值稅申報表附表一的時候 我們現(xiàn)在有餐飲了 就是免稅那一欄他的那個銷售額沒有自動導(dǎo)入 手動填了 提交的時候顯示這項金額應(yīng)為0 餐飲2020是免稅的 就是銷售額會自動導(dǎo)入到那一欄 生活服務(wù)(免稅項目)我們12月才有的餐飲店 手動填了 提交就顯示這項金額應(yīng)為0 開票系統(tǒng)發(fā)票上傳了 他最上面是顯示餐飲金額的 下面開具發(fā)票那一欄要手動填
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2021-01-18
請問老師 增值稅申報表已經(jīng)按此圖填寫 附加稅申報表怎么填寫數(shù)據(jù)?
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2020-07-13
個體戶代開專票,當(dāng)時只交了增值稅,填寫增值稅申報表,應(yīng)納稅為0,附加稅為0,附加稅從哪里交
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2019-10-12
增值稅申報表附表二系統(tǒng)帶出來的進項稅額是我公司來出來的紅字信息表上的說額嗎,
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2021-05-11
上期留抵1000元,銷項 0元, 進項 8000元。 火車票4張,進項稅額90元。 增值稅加計10%。 增值稅申報表附表四 加計抵減情況怎么填?
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2021-05-06
收到紅字購貨進項發(fā)票在增值稅申報表附表二中怎么填報
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2019-12-04
老師,建筑公司,在增值稅申報表附表四中填寫本期發(fā)生額2。本期抵扣稅額0,主表28行是不是自動生成2了呀
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2019-06-21
現(xiàn)在開技術(shù)服務(wù)費專票,不交增值稅了嗎? 增值稅申報表附表3 里面的數(shù)據(jù)是根據(jù)服務(wù)費進項發(fā)票填寫嗎 老師,我公司上個月開技術(shù)服務(wù)費專票一張,但是報稅的時候附表3,里面也有數(shù)據(jù),就抵消了,這張發(fā)票就沒有交稅,我想咨詢一下這種情況需要補交嗎
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2022-04-07
老師,增值稅申報表附表2, 本期進項稅額轉(zhuǎn)出,第14行, 怎么填? 免稅項目用?
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2020-11-02
視同銷售的情況需要在增值稅申報表附表一的未開具發(fā)票的相應(yīng)欄次填寫視同銷售的計稅依據(jù)金額,然后計算出視同銷售的銷項稅額,進行視同銷售的銷項稅額的填寫申報。然后根據(jù)銷項稅額,進項稅額計算繳納增值稅。我也是 這樣填寫的,但是賬表不相符了,收入不符
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2025-03-12
我們是建筑行業(yè),一般納稅人增值稅申報表附表三怎么填?
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2022-05-07
增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人)附例資料這個表什么填
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2019-04-16
老師您好!我在進行發(fā)票抵扣勾選的時候,把一些發(fā)票類型是通行費電子發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,一起混合給勾選了,然后我在填增值稅申報表附表二的時候,這個要怎樣填進去呢
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2020-05-08
本月只開了負數(shù)增值稅普票沒開正數(shù)增值稅普票,如何網(wǎng)上申報主表和附表(一)
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2019-12-11
申報表整合后增值稅及附加稅申報表主表里附加稅費部分的數(shù)和附列資料表五比較,是表五中附加稅費減免后的數(shù)還是說和表五按稅率計算的減免前的數(shù)一致呢?謝謝
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2021-08-27
納稅申報我申報增值稅,附表1.23.填完了之后哪里申報吶?
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2019-04-03
我是政府安置房建設(shè)的,請問增值稅申報表附表三中“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”本期發(fā)生額填什么數(shù)據(jù)?
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2021-12-03
老師,請問,為什么增值稅申報表附表一輸入營業(yè)收入自動計算出來的稅額和稅控盤里面的稅額不一樣,怎么辦?
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2021-03-12
請問,手工填入“不動產(chǎn)分期抵扣計算表”的第6列(期末待抵扣不動產(chǎn)進項稅額)的數(shù)字, 問題1:在增值稅申報表的主表有體現(xiàn)嗎?有的話體現(xiàn)在哪一行? 問題:2:在增值稅申報表附表二有體現(xiàn)嗎?有的話體現(xiàn)在哪一行?
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2018-12-26