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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅額(減免稅額)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎?
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2017-10-19
一般納稅人 比如說(shuō)銷(xiāo)售貨物 含稅是1000元 稅率17% 取得進(jìn)項(xiàng)票是 含稅是500 應(yīng)該怎么計(jì)算 應(yīng)交增值稅
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2017-03-12
我在一家商混站買(mǎi)的混泥土,現(xiàn)在公司要求我們開(kāi)增值稅發(fā)票,你說(shuō)我在商混站去怎麼開(kāi)這種票,稅率是多少
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2018-12-03
收入免增值稅利潤(rùn)正數(shù)交所得
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2015-12-04
小規(guī)模免交的增值稅如何入賬
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2021-03-18
老師微肥,農(nóng)膜是否免交增值稅
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2019-04-30
增值稅免稅額也要交所得稅嗎
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2019-04-11
4.1-12.31小規(guī)模3%的企業(yè)免征增值稅,如果小規(guī)模放棄免增值稅,開(kāi)普票,現(xiàn)在只能開(kāi)3%嗎,是不是和專票樣了,必須交稅,沒(méi)有45的額度了
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2022-04-01
老師,季度銷(xiāo)售額不滿30萬(wàn),免增值稅,會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額嗎
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2020-05-04
公司是一般納稅人,增值稅有免稅備案,在收到增值稅專用發(fā)票的時(shí)候,我的賬務(wù)上到底要不要做個(gè),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,因?yàn)橐呀?jīng)是增值稅免稅備案,不管都是免稅。
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2019-01-13
小規(guī)模納稅人交稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 抵減增值稅的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-280。那年底要把明細(xì)科目結(jié)平吧。是不是需要做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款吧
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2019-03-14
是高新技術(shù)公司,免交增值稅的收入,所得稅免嗎?
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2017-06-19
免稅民非企業(yè),增值稅是免稅的,還要交哪些稅款
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2018-07-10
你好我在年度結(jié)轉(zhuǎn)是應(yīng)交增值稅減免稅款沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù),這樣要咋調(diào)整了
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2022-03-01
請(qǐng)問(wèn)一下,稅控服務(wù)費(fèi)購(gòu)買(mǎi)時(shí)(借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)結(jié)轉(zhuǎn)(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免增值稅)貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))),那么用于抵扣時(shí)的分錄怎么做?可以直接這樣做嗎(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免增值稅))
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2019-09-04
免稅企業(yè)的稅控服務(wù)費(fèi)也可以放在應(yīng)交增值稅-減免稅款里等以后抵減嗎?因?yàn)闀簳r(shí)不用交增值稅。
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2020-01-03
如果用于抵扣,則 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額 這個(gè)分錄有木有問(wèn)題
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2016-10-31
老師,你好!我想問(wèn)下應(yīng)交增值稅與應(yīng)交增值稅稅額是一個(gè)概念嗎?還有應(yīng)交增值稅與應(yīng)納稅額是一個(gè)概念嗎?免征額與免稅是一個(gè)概念嗎?
2/1230
2020-03-07
小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3%,減免時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免。對(duì)嗎?拿未達(dá)起征點(diǎn)的也是一樣做賬嗎?
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2022-01-17
疫情期間,我公司全部享受減免的增值稅,最開(kāi)始確認(rèn)收入是借,銀行存款,代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,后來(lái)減免了做了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款分錄以后,以前的應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么處理,
2/1800
2020-02-26