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請問普票是可以稅內(nèi)含嗎? 一般我聽到普票都是稅內(nèi)含,3個點 但是又有聽到6個點 跟廠商都談不下來價格 普票又不是增值發(fā)票,價錢都無法稅內(nèi)含嗎?
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2019-10-07
如果企業(yè)本月增值稅減免稅額為20000,本月銷項抵進(jìn)項后的未交增值稅為9000,那么本月實際能夠減免的稅額為9000,剩下的11000元可以放到以后月份再減免嗎?
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2016-11-04
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增稅額(減免稅額)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎?
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2017-10-19
一般納稅人 比如說銷售貨物 含稅是1000元 稅率17% 取得進(jìn)項票是 含稅是500 應(yīng)該怎么計算 應(yīng)交增值稅
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2017-03-12
收入免增值稅利潤正數(shù)交所得
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2015-12-04
小規(guī)模免交的增值稅如何入賬
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2021-03-18
老師,季度銷售額不滿30萬,免增值稅,會計分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入-減免稅額嗎
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2020-05-04
請問一下,稅控服務(wù)費購買時(借:管理費用,貸:銀行存款)結(jié)轉(zhuǎn)(借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免增值稅)貸:管理費用(負(fù)數(shù))),那么用于抵扣時的分錄怎么做?可以直接這樣做嗎(借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值(銷項稅額)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額);應(yīng)交稅費-未交增值稅;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免增值稅))
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2019-09-04
4.1-12.31小規(guī)模3%的企業(yè)免征增值稅,如果小規(guī)模放棄免增值稅,開普票,現(xiàn)在只能開3%嗎,是不是和專票樣了,必須交稅,沒有45的額度了
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2022-04-01
老師微肥,農(nóng)膜是否免交增值稅
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2019-04-30
增值稅免稅額也要交所得稅嗎
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2019-04-11
免稅企業(yè)的稅控服務(wù)費也可以放在應(yīng)交增值稅-減免稅款里等以后抵減嗎?因為暫時不用交增值稅。
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2020-01-03
小規(guī)模納稅人交稅控盤維護(hù)費的時候,借:管理費用-辦公費280貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 抵減增值稅的時候,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用-辦公費-280。那年底要把明細(xì)科目結(jié)平吧。是不是需要做:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅280 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款吧
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2019-03-14
經(jīng)營范圍:健康咨詢服務(wù)開具增值稅發(fā)票稅目屬于那一類?
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2024-10-01
老師,你好!我想問下應(yīng)交增值稅與應(yīng)交增值稅稅額是一個概念嗎?還有應(yīng)交增值稅與應(yīng)納稅額是一個概念嗎?免征額與免稅是一個概念嗎?
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2020-03-07
公司是一般納稅人,增值稅有免稅備案,在收到增值稅專用發(fā)票的時候,我的賬務(wù)上到底要不要做個,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,因為已經(jīng)是增值稅免稅備案,不管都是免稅。
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2019-01-13
技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入是先交增值稅免稅還是直接免呢
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2019-01-02
是高新技術(shù)公司,免交增值稅的收入,所得稅免嗎?
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2017-06-19
免稅民非企業(yè),增值稅是免稅的,還要交哪些稅款
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2018-07-10
疫情期間,我公司全部享受減免的增值稅,最開始確認(rèn)收入是借,銀行存款,代主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,后來減免了做了應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款分錄以后,以前的應(yīng)交增值稅銷項稅額怎么處理,
2/1800
2020-02-26
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