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增值稅申報(bào)表沒(méi)有留抵稅,但是附加稅表顯示有幾十萬(wàn)的留抵稅,這種情況怎么搞?
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2021-08-09
老師您好!請(qǐng)問(wèn)建安營(yíng)改增課程里的綜合案例增值稅申報(bào)表附表(二)本期申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)949000按照表里的公式計(jì)算怎么不對(duì)的
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2016-12-01
報(bào)稅時(shí)在增值稅申報(bào)表附表一里所填的開具其他發(fā)票里的銷售額。比如我開的紅字發(fā)票怎么統(tǒng)計(jì),一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好相抵了。怎么填? 還有未開具的發(fā)票 里的銷售額是填銷售了貨物收了款但是不需要開具的金額嗎?
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2017-09-13
老師,我6月2日開了5月以前的高速通行費(fèi)發(fā)票,直接就在5月增值稅申報(bào)表附表二第8欄其他科目里填了,今天我在勾選認(rèn)證發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)6月2日開的高速發(fā)票需要勾選認(rèn)證,我上個(gè)月就在附表二填了,現(xiàn)在需要怎么處理?
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2020-07-02
增值稅申報(bào)表附表一,無(wú)法保存,提示,稅種類別為貨物,第5欄扣除后銷項(xiàng)稅額應(yīng)該為0,請(qǐng)檢查是否錄入了一般計(jì)稅方法6%稅率的發(fā)票,這要怎么解
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2023-10-18
增值稅申報(bào)表附表一,無(wú)法保存,提示,稅種類別為貨物,第5欄扣除后銷項(xiàng)稅額應(yīng)該為0,請(qǐng)檢查是否錄入了一般計(jì)稅方法6%稅率的發(fā)票,這要怎么解
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2023-02-13
增值稅申報(bào)表附表三中 6%稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)能否填負(fù)數(shù)? 當(dāng)月6%稅率只開了紅字發(fā)票。
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2020-02-15
國(guó)稅增值稅申報(bào)是不是只要主表到附表五都保存就好了?
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2018-03-10
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模在稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票,已繳納了增值稅和城建稅,增值稅及附加稅申報(bào)表附表二,還用填數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)就可以
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2023-01-06
老師,我想問(wèn)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)附表一和附表二是自動(dòng)生成還是填進(jìn)去的
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2019-10-11
代開的增值稅發(fā)票已經(jīng)繳納了附加稅,那么申報(bào)表里是不是要填寫附加表
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2020-01-09
老師,是根據(jù)發(fā)票匯總表的資料填列增值稅納稅申報(bào)表的附表一嗎?
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2020-07-28
請(qǐng)問(wèn)老師 增值稅申報(bào)表已經(jīng)按此圖填寫 附加稅申報(bào)表怎么填寫數(shù)據(jù)?
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2020-07-13
個(gè)體戶代開專票,當(dāng)時(shí)只交了增值稅,填寫增值稅申報(bào)表,應(yīng)納稅為0,附加稅為0,附加稅從哪里交
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2019-10-12
個(gè)體戶申報(bào)附加稅申報(bào)表時(shí),申報(bào)完增值稅后自動(dòng)生成附加稅申報(bào)數(shù)據(jù),直接提交就好了是嗎?但是我繳納了增值稅為什么附加稅申報(bào)表顯示數(shù)據(jù)都沒(méi)有呢?
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2022-04-08
什么情況要填增值稅納稅申報(bào)表附列資料表呢,是小規(guī)模
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2019-04-10
有用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出除了在增值稅附表二里填寫外,增值稅附表四-減免稅申報(bào)表需要填寫嗎
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2020-03-11
怎樣報(bào)小規(guī)模增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表
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2022-07-08
餐飲企業(yè)增值稅附加稅申報(bào)表怎么填寫
1/449
2022-05-11
未開票收入是只填在增值稅申報(bào)表的附表一里嗎,總表里不用填吧
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2019-09-02