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定期定額不需交增值稅時(shí),個(gè)稅也免交嗎
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2021-08-20
你好我在年度結(jié)轉(zhuǎn)是應(yīng)交增值稅減免稅款沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù),這樣要咋調(diào)整了
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2022-03-01
老師,增值稅減免2000賬上掛了7000,銀行實(shí)際交的是5000,2000的未交增值稅怎么平呀?
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2020-07-31
請(qǐng)問(wèn) 關(guān)于增值稅 借方 應(yīng)交稅費(fèi) 一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方 應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 應(yīng)交增值稅 一減免稅額 下個(gè)月繳稅 借方 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅嗎 還是寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
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2019-02-28
2022年4月號(hào)起,小規(guī)模免征增值稅如何做會(huì)計(jì)分錄,稅費(fèi)那部分要做應(yīng)交增值稅-減免稅款嗎?
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2022-05-20
銷(xiāo)售免稅藥品要不要交增值稅
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2019-11-12
小規(guī)模公司開(kāi)了發(fā)票出去的(一個(gè)季度沒(méi)有超30萬(wàn)是免增值稅的)分錄里要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?
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2021-01-05
應(yīng)該是不交增值稅,附加稅也是免交的嗎?
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2019-04-07
結(jié)轉(zhuǎn)減免稅到營(yíng)業(yè)外收入是,1.借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅)借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸:營(yíng)業(yè)外收入2.借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這兩個(gè)方法是必須要1.這樣兩筆分錄做賬還是2這樣一筆分錄就行了
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2022-01-11
老師 應(yīng)交增值稅減免稅額最后結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
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2020-04-17
合作社銷(xiāo)售螺絲免交增值稅嗎?
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2019-06-21
請(qǐng)問(wèn)普票是可以稅內(nèi)含嗎? 一般我聽(tīng)到普票都是稅內(nèi)含,3個(gè)點(diǎn) 但是又有聽(tīng)到6個(gè)點(diǎn) 跟廠商都談不下來(lái)價(jià)格 普票又不是增值發(fā)票,價(jià)錢(qián)都無(wú)法稅內(nèi)含嗎?
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2019-10-07
計(jì)提增值稅的數(shù)是包含減免稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的數(shù)嗎?還是月末結(jié)轉(zhuǎn)從增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里的數(shù)
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2020-05-19
如銷(xiāo)售額不足9萬(wàn)的免交增值稅,這個(gè)免增部份和免增部份的附加稅是否要計(jì)提?
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2018-07-10
稅控設(shè)備減免稅款分錄1.借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用這就是最后一步分錄了吧?不需要再把減免稅款轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了吧?2.增值稅申報(bào)表有減免稅款這一欄,對(duì)嗎?
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2017-06-15
增值稅免稅政策是怎么樣算的,是超過(guò)部分交稅,還是超過(guò)以后全額交稅
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2019-05-15
老師 增值稅專(zhuān)用設(shè)備維護(hù)費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)280,管理費(fèi)用-280 應(yīng)交-應(yīng)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)280 貸:應(yīng)-應(yīng)(減免)280, 這樣的話 應(yīng)交-應(yīng)(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 就有一個(gè)280的 余額 要怎么處理呢
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2020-08-07
一般納稅人 比如說(shuō)銷(xiāo)售貨物 含稅是1000元 稅率17% 取得進(jìn)項(xiàng)票是 含稅是500 應(yīng)該怎么計(jì)算 應(yīng)交增值稅
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2017-03-12
收入免增值稅利潤(rùn)正數(shù)交所得
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2015-12-04
小規(guī)模免交的增值稅如何入賬
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2021-03-18