国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

提問一個問題購買飲料 借:管理費用 貸:銀行存款 售出飲料 借:管理費用-負數(shù) 貸;? 這個我貸什么科目啊
1/532
2022-02-21
多付的費用退回,怎么做分錄呢,上個月做了管理費用,貸銀行存款,這個月發(fā)現(xiàn)并退回這個分錄怎么寫
1/1008
2022-06-16
老師,9月份的電費因為沒有發(fā)票我分錄是借管理費用1342.53貸銀行存款1342.53這個月收到開來的專票怎么這分錄,謝謝!
5/965
2020-11-26
(發(fā)票沒收到)銀行付電信費的時候已經(jīng)做了:借:管理費用-電信費 1500;貸:銀行存款1500; 現(xiàn)在收到發(fā)票是3600,要怎么做啊。開的應該是以前的費用,
2/994
2021-07-08
老師好請問計提發(fā)放工資可以直接寫一個借:管理費用-管理人員職工薪酬 貸:銀行存款嗎
4/246
2024-08-23
老師,去年的分錄錄錯了怎么修改呢 沒有發(fā)票,我放到管理費用了 之前是借:管理費用,貸:銀行存款
1/357
2023-01-10
老師請問我支付給對方服務費3500,沒有票,都暫估借方管理費用3500,貸方銀行存款3500 對方退回來500退回來的分錄是借銀行存款500貸方管理費用500這樣做可以嗎
3/349
2023-04-25
老師好,公司收到付的三個月的電費發(fā)票,可以直做在本月,借:管理費用 貸:銀行存款嗎
1/693
2021-06-28
老師,政府賬目臺賬科目數(shù)和年初數(shù)對不上該怎麼處理 年初財政應返還額度為11821,行政支出臺賬科目合計與年初餘額相差5452
1/219
2021-01-21
老師,發(fā)票金額比實際金額多了怎么處理呀。我們8月份實際付款250000,之前的分錄是借管理費用250000,貸銀行存款250000,當月收到專票沒有做進項抵扣,但認證系統(tǒng)進行勾選了。現(xiàn)在我紅沖之前那筆分錄再做一筆但不平麻煩看看并指點
4/318
2020-12-03
注冊公司和財務外包的會計分錄是 借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎
1/233
2021-02-01
老師,8月份我們付一筆250000,對方開的發(fā)票是252499.98。(對方發(fā)票多開了)當時的分錄是借管理費用250000,貸銀行存款250000沒有做進項抵扣,但系統(tǒng)上進行勾選認證了。我紅沖之前那筆分錄,重做一筆分錄該怎么寫?
1/190
2020-12-03
你好,我上年原賬務處理借:管理費用49000,貸:銀行存款49000年,今年取得專票價:44221.91稅:4778.09,老師還是沒有明白透,麻煩您寫一下全部的調(diào)整分錄,謝謝!你好,我上年原賬務處理借:管理費用49000,貸:銀行存款49000年,今年取得專票價:44221.91稅:4778.09,沒有明白透,麻煩老師寫一下全部的調(diào)整分錄,謝謝!
5/146
2021-04-13
交工傷保險分錄是借:管理費用一工傷保險,貸:銀行存款,現(xiàn)在這筆工傷保險退回來了,怎么做分錄
1/321
2021-01-27
老師辦公室做系統(tǒng)維護花了500元,4月我寫:借:管理費用500 貸:銀行存款 500;5月又收到了專票,該如何寫分錄?
3/296
2021-06-01
請問購買牛奶開具了專票,在申報時候選擇了不抵扣認證,在記賬時候要怎么做?借:管理費用 貸:銀行存款 就這樣嗎?
1/175
2021-09-26
前期發(fā)生的業(yè)務未拿到發(fā)票,已借入全額管理費用,貸銀行存款,現(xiàn)拿到進項專用發(fā)票應當如何填制調(diào)整憑證
1/442
2020-12-02
老師昨天問的那個獨生子女費只有銀行回單是不是不能直接走管理費用-工資
1/170
2022-04-15
像這種員工報銷餐費,直接和一筆可以嗎?借:管理費用貸:銀行存款 可以嗎?
2/149
2022-10-09
這個題目中管理費用是怎么來的 沒有說用銀行存款支付啥啊
1/430
2021-01-18