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送心意

小林老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-13 18:56

您好,借以前年度損益調(diào)整-4778.09借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅4778.09

嫣然一笑 追問

2021-04-13 19:16

就直接做這一筆沖減就可以了嗎?

小林老師 解答

2021-04-13 19:23

您好,是的,您的理解非常正確。最后將以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤

嫣然一笑 追問

2021-04-13 19:28

這樣是調(diào)減了上年的利潤嗎?那我今年抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么入賬呢?能講完整的全做下嗎?

小林老師 解答

2021-04-13 19:34

您好,1是的。2已經(jīng)體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅分錄了,

嫣然一笑 追問

2021-04-13 19:37

腦子還沒轉(zhuǎn)過彎來,我就想著一般進(jìn)項(xiàng)稅額入借方

小林老師 解答

2021-04-13 19:43

您好,那您還需要哪些支持?

嫣然一笑 追問

2021-04-13 19:56

您能解釋一下這中間的關(guān)系嗎

小林老師 解答

2021-04-13 19:58

您好,就是沖回多計(jì)提的費(fèi)用

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好,按第二種方式
2020-05-02 11:02:20
你好,你的會計(jì)分錄是對的
2025-02-06 15:38:21
你好,紅沖,再做發(fā)票的,因?yàn)檫@個發(fā)票的日期不能提前。
2024-12-20 10:47:23
你好,計(jì)入營業(yè)外支出科目,
2023-11-23 14:07:11
可以的,你的分錄是正確的
2023-09-07 10:29:59
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