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城建稅,教育稅附加計(jì)稅依據(jù)是增值稅吧
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2021-10-16
老師 我有個(gè)問題 我們享受進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減10%,之前留抵都是夠抵扣的 沒有交過(guò)增值稅 后來(lái)留抵用完了 就用到了加計(jì)抵減的 就是增值稅申報(bào)表附表四 扣完也沒有交增值稅 請(qǐng)問需要寫分錄嗎?
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2021-11-15
老師你好,增值稅附表二,是去勾選確認(rèn)后手動(dòng)填寫對(duì)吧?勾選只要簽字確認(rèn)就算生效了吧?
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2020-05-06
老師增值稅附表4沒有業(yè)務(wù)可以不保存提交么
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2018-12-06
增值稅表填了免稅銷售額29萬(wàn),未超30萬(wàn),無(wú)增值稅,可附加稅表不能0申報(bào),
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2021-01-15
增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)主表免費(fèi)額1000,那么增值稅的附加表上要填數(shù)據(jù)嗎?
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2019-01-14
增值稅里面的附加稅在哪張表申報(bào)的?
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2019-04-04
申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)失敗原因:主表第23欄次“應(yīng)納稅額減征額”填報(bào)異常,附表4和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表均填寫。
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2020-02-17
老師請(qǐng)問生活服務(wù)業(yè)免增稅需要填寫到申報(bào)表里的附表免增增值稅申報(bào)里面嗎
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2021-01-18
請(qǐng)問稅務(wù)申報(bào)表中關(guān)于增值稅的附表三,應(yīng)該怎么填寫?
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2020-05-08
老師,請(qǐng)問11月供應(yīng)商給我們轉(zhuǎn)了一筆品牌推廣補(bǔ)貼,讓我們開了一張對(duì)應(yīng)金額現(xiàn)代服務(wù)-推廣費(fèi)發(fā)票給對(duì)方,問題1、這張發(fā)票開出后,增值稅申報(bào)表附表三自動(dòng)跳出這張發(fā)票金額,這張表格我們還有填什么嗎 問題2 增值稅申報(bào)表如果只填欄次1可以嗎,或者填了欄次2,開的那張現(xiàn)代服務(wù)-推廣費(fèi)發(fā)票金額填哪里
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2023-12-08
請(qǐng)教老師一個(gè)問題,房地產(chǎn)預(yù)繳稅,開出零稅率發(fā)票,增值稅申報(bào)表如何申報(bào)?因?yàn)樯形唇环?,為讓客戶享有契稅減免優(yōu)惠,開具零稅率發(fā)票。過(guò)去申報(bào)增值稅時(shí),只是在增值稅申報(bào)表附表四中填入增值稅預(yù)申報(bào)金額就可?,F(xiàn)在開具了零稅率發(fā)票,如何申報(bào)填列申報(bào)表 ?
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2022-05-06
純出口外貿(mào)公司申報(bào)退稅,退稅額會(huì)在增值稅申報(bào)表附表二哪欄里面?我公司21年12月底首次退稅,但附表二自動(dòng)跳出數(shù)據(jù)是在抵扣勾選欄里出現(xiàn)的。由于審批時(shí)間較長(zhǎng),有人說(shuō)對(duì)方還未審批,你里面就沒有數(shù)據(jù),只有零申報(bào)。到了22年2月份才通過(guò),也已受理。但我增值稅申報(bào)表未顯示退稅數(shù)據(jù),該怎么辦?請(qǐng)懂的老師賜教,萬(wàn)分感謝!
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2022-03-17
老師,您好請(qǐng)問增值稅附表三中填寫的數(shù)據(jù)是什么數(shù)據(jù)?
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2020-08-05
增值稅附表三如何填寫,
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2022-03-03
老師,增值稅附表一里的未開票收入是啥意思,是一直不開票的,還是這個(gè)月不開票下個(gè)月開也可以填到這列呢
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2019-12-27
增值稅附表3怎么填寫?
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2020-06-08
請(qǐng)問老師,增值稅附表四的內(nèi)容要在主表23欄體現(xiàn)嗎
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2020-06-14
老師,報(bào)稅時(shí)稅控盤服務(wù)費(fèi)在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)填寫了,為什么增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)中不顯示是什么原因?
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2022-09-05
老師 主附稅合并申報(bào)是不是 申報(bào)了增值稅 附加稅 就不需要申報(bào)這個(gè)表 或者 申報(bào)了這個(gè)就不申報(bào)增值稅 附加稅
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2022-01-08