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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-15 13:58

借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營業(yè)外收入

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。

k1 追問

2021-11-15 14:02

可是實(shí)際 我們也沒交增值稅  也要計(jì)提

郭老師 解答

2021-11-15 14:03

好機(jī)器不機(jī)器都可以的,但是你抵扣嗎?

k1 追問

2021-11-15 14:05

沒看懂 老師什么意思

郭老師 解答

2021-11-15 14:07

你的銷項(xiàng)一直小于進(jìn)項(xiàng)嗎?如果是的話可以不用做。

k1 追問

2021-11-15 14:07

9月 銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng) 72960.52  留抵58997.93  留抵不夠  最后用加計(jì)13962.59  最后沒交稅 這個(gè)怎么做呀

郭老師 解答

2021-11-15 14:09

借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營業(yè)外收入13962.59

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除

郭老師 解答

2021-11-15 14:09

這兩個(gè)分錄的金額都是一樣的。

k1 追問

2021-11-15 14:17

如果留抵夠用  用不到加計(jì) 就不用做了吧

郭老師 解答

2021-11-15 14:17

對的是的,不需要做的,不用做的,不用體現(xiàn)的。

k1 追問

2021-11-15 14:18

我年底 一次性把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)了

郭老師 解答

2021-11-15 14:19

可以的,可以這么做。

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
要收工填主表,附表四數(shù)據(jù)不能帶到主表
2021-08-12 18:03:53
你好,你們享受稅收優(yōu)惠政策嗎
2022-02-17 16:40:32
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2021-11-15 13:58:37
還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
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