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我有一個(gè)填增值稅申報(bào)表,不知道怎么填,我公司有增值稅票45436,有普票5000,其它收入251878.總收入達(dá)到30萬,哪些減免我試了幾次,都不對(duì)
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2019-10-14
請(qǐng)問老師前期輔導(dǎo)期預(yù)繳的增值稅沒抵減完,留到本期可以繼續(xù)抵減,那怎么填增值稅申報(bào)表呢?這幾個(gè)表哪個(gè)填的正確呢?
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2020-01-07
請(qǐng)問老師,今年的稅控維護(hù)費(fèi)280,我4月份做賬,填增值稅申報(bào)表時(shí),稅額遞減情況,應(yīng)該填在本期發(fā)生額嗎?是不是期初余額不填?
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2020-05-11
專票開了20萬 普票是個(gè)12748.25。填增值稅申報(bào)表的時(shí)候 顯示本期應(yīng)補(bǔ)退稅額6000是怎么回事
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2019-10-09
請(qǐng)問, 增值稅申報(bào)表附表一的頁面,最頂上是稅務(wù)數(shù)字賬戶關(guān)聯(lián)過來的發(fā)票張數(shù)及 價(jià) 稅, 但是下面的對(duì)應(yīng)的專票 其他票 無票,這里填了之前 稅額總是會(huì)差1分錢, 請(qǐng)問怎么處理啊
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2024-07-10
1.在增值稅申報(bào)表附表2 計(jì)算抵扣的的公路、鐵路、非機(jī)票進(jìn)項(xiàng)金額需要計(jì)算得出,那是不是進(jìn)項(xiàng)金額需要手工加上這些數(shù)據(jù)? 2.計(jì)算出來的進(jìn)項(xiàng)金額和系統(tǒng)自動(dòng)跳出的金額不一致,是否需要做特殊說明?
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2022-01-31
增值稅申報(bào)表附表二第17行,簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法征稅項(xiàng)目用,這行可以填寫負(fù)數(shù)嗎?
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2021-09-24
請(qǐng)問我們?nèi)ツ暧挟惖仨?xiàng)目,預(yù)交了增值稅,現(xiàn)在退回了,請(qǐng)問我是在增值稅申報(bào)表附表四要填負(fù)數(shù)嗎?怎么填?
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2022-06-18
老師好,增值稅申報(bào)是直接選增值稅還是選增值稅一表申報(bào)?
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2020-04-08
向客戶銷售商品并收款,增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)67800元,其中貨款60000元,增值稅額 7800元;
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2024-03-23
每月1號(hào)我們可以先填寫增值稅申報(bào)表 根據(jù)開票資料統(tǒng)計(jì)表,填列增值稅附表一 對(duì)應(yīng)的 銷項(xiàng)金額和銷項(xiàng)稅 再根據(jù)認(rèn)證結(jié)果清單填列附表對(duì)應(yīng)的發(fā)票分?jǐn)?shù) 進(jìn)項(xiàng)金額 進(jìn)項(xiàng)稅 這樣主表上就自動(dòng)生生本月需要繳納的增值稅 這是什么意思
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2019-10-19
去年11月開一張6%稅率的專票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表附表三上一直有期初余額、期末余額,這是什么情況?
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2022-05-19
老師,8月份有一份火車票報(bào)銷計(jì)入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,8月未抵扣?,F(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表附表2還需要填寫這一筆嗎?還是等要抵扣那個(gè)月再填寫申報(bào)
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2023-09-05
增值稅申報(bào)表附表五附加稅申報(bào)表顯示有增值稅免抵稅額是怎么回事?
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2022-02-17
已作為無票收入申報(bào)增值稅,再后開票的收入怎么填寫增值稅申報(bào)表附表一?
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2019-12-14
增值稅申報(bào)表更正申報(bào)
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2018-08-30
老師你好,建筑公司異地項(xiàng)目,7月份在施工地預(yù)繳了增值稅,但相關(guān)附稅沒有繳,我這個(gè)月怎么申報(bào)附稅
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2016-08-02
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填
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2019-09-18
公司未收到虛開增值稅普票發(fā)票如何向稅局寫情況說明
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2022-12-24
老師,我是一般納稅人,11月份第一次開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,請(qǐng)問我這個(gè)月進(jìn)行增值稅一般納稅人申報(bào)時(shí),需要填這張普通發(fā)票的金額嗎?
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2018-12-10