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本月發(fā)生的進項稅己抵扣,但企業(yè)在輔導(dǎo)期,把己認證的本月的進項稅在增值稅申報表附表二本期已認證且未申報抵扣欄里,下個月忘填在前期認證且本期申報欄里,并跨年了,怎么辦
增值稅申報表附表二 導(dǎo)入數(shù)據(jù)后分別出現(xiàn)在26欄次 和35欄次怎么回事?正常應(yīng)該是在哪個欄次?不應(yīng)該出現(xiàn)在26欄次吧?
增值稅申報表附表中,顯示13百分之的銷售和服務(wù),同樣稅率9和6的也分別有銷售和服務(wù),能分別舉個例子嗎?銷售的行業(yè)和服務(wù)的行業(yè)


水中的小鳥 追問
2022-06-18 16:09
venus老師 解答
2022-06-18 16:13