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增值稅普通發(fā)票,2018年的已給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,但是現(xiàn)在對(duì)方要求重開(kāi),可以嗎?這里還要繳稅吧?
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2019-02-01
老師 我們?cè)鲋刀惡推髽I(yè)所得稅 稅負(fù)率都偏低。一時(shí)不想調(diào)整太高。 先調(diào)整哪個(gè)稅比較好?謝謝
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2020-04-02
老師,請(qǐng)問(wèn)金稅盤(pán)抵完稅以后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就有個(gè)接方金額一直放在那要怎么辦了
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2019-04-14
老師你好!對(duì)于免增值稅的小規(guī)模企業(yè),在做收入時(shí)還需計(jì)提稅,再將稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入科目嗎?
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2020-06-04
一般納稅人地稅首月零申報(bào)需要報(bào)哪幾個(gè)稅,汽車(chē)銷(xiāo)售
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2017-09-08
巳申報(bào)的稅費(fèi)但未進(jìn)行繳納的稅費(fèi)如何進(jìn)行帳務(wù)處理
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2019-01-03
個(gè)稅更正申報(bào),當(dāng)月錯(cuò)報(bào)時(shí)的稅款為什么不會(huì)帶出來(lái)
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2020-01-14
老師申報(bào)表中差旅費(fèi)抵扣金額3721.5,稅額307.28,填在哪一行
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2019-10-11
我們單位屬于高職高專(zhuān)類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。想咨詢(xún)一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅
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2022-04-13
大華公司為一般納稅人,12月10日 購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備A設(shè)備,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為300000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為39000元,支付的裝卸費(fèi)為1500元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付,安裝設(shè)備時(shí)領(lǐng)用原材料一一批,其賬面成本為2500元,應(yīng)支付安裝工人薪酬3000元。12月31日完工投入使用。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用豐限為10豐,預(yù)計(jì)凈殘值為2000元,采用豐限平均法計(jì)提折舊。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務(wù)編制下列會(huì)計(jì)分錄。 (1)假定不考慮其他相笑稅費(fèi),請(qǐng)寫(xiě)出購(gòu)入A設(shè)備的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (2)請(qǐng)計(jì)算第一豐的折舊額,拜寫(xiě)出相笑會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-15
我們單位屬于高職高專(zhuān)類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。想咨詢(xún)一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅
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2022-04-13
請(qǐng)問(wèn)老師,新的小規(guī)模免稅政策只是開(kāi)普票免增值稅嗎?百分之一的稅率是否只享受到三月底
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2023-03-15
春節(jié)購(gòu)買(mǎi)堅(jiān)果禮盒贈(zèng)送客戶(hù),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票總額10600,不含稅金額10000稅額600,如何做賬?
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2022-02-08
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、目前預(yù)售階段、預(yù)交的稅費(fèi)、12月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如預(yù)交的增值稅、平時(shí)是掛在應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅科目、年底如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-12-19
網(wǎng)上辦稅平臺(tái)申領(lǐng)發(fā)票成功,稅盤(pán)上不顯示發(fā)票怎么辦
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2019-07-30
其他建筑行業(yè),申請(qǐng)了一般納稅人,可以開(kāi)幾個(gè)稅點(diǎn)的票?
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2018-01-28
請(qǐng)問(wèn)老師,新的小規(guī)模免稅政策只是開(kāi)普票免增值稅嗎?百分之一的稅率是否只享受到三月底
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2022-03-24
房地產(chǎn)的契稅是怎么算的?119.74平米,要交多少契稅
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2017-04-09
甲酒店為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲服務(wù)、住宿服務(wù)、會(huì)議服務(wù)和車(chē)輛停放服務(wù)。2019 年9月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)提供住宿服務(wù),取得含增值稅銷(xiāo)售額954000元。 (2)提供會(huì)議服務(wù),取得合增值稅銷(xiāo)售額358704元。 (3)購(gòu)進(jìn)一處房產(chǎn)用作辦公場(chǎng)所,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額68000元。 (4)上月購(gòu)選一批低值易耗品因管理不善丟失,賬面成本11000元,該批低值易耗品的進(jìn)項(xiàng) 稅額已申報(bào)抵扣。 已知:生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)增值稅稅率為6%,丟失的低值易耗品增值稅稅率為13%。 (4)計(jì)算甲酒店當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額是多少,我想問(wèn)下解題思路和過(guò)程
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2022-03-27
老師請(qǐng)問(wèn)一下 企業(yè)的個(gè)稅與國(guó)稅過(guò)了申報(bào)期還能更改嗎
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2021-04-19