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smile
于2019-04-14 12:33 發(fā)布 ??632次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-04-14 12:36
你好,轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――未交增值稅的借方去
smile 追問
2019-04-14 12:40
老師,請(qǐng)教你一下,我當(dāng)月要交的z增值稅是538.47我有個(gè)金稅盤480可以抵只要交58.47具體的分錄是怎樣做了
2019-04-14 12:43
是這樣嗎,老師,咋感覺這么亂了
徐阿富老師 解答
2019-04-14 13:15
你好,1,借管理費(fèi)用――辦公費(fèi) 480 貸銀行存款 2,借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額480 借管理費(fèi)用(紅字)480 。 3,應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――未交增值稅 538.47 貸應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅538.48 4,借應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 480 貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額480 5借應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅58.47 貸銀行存款68.47
2019-04-14 13:40
老師,你寫的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的意思嗎,這樣一來轉(zhuǎn)出未交增值稅就有個(gè)借方的538.47這樣沒關(guān)系嗎
2019-04-14 14:17
你好,是的,應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――未交增值稅就是轉(zhuǎn)出未交增值稅。不會(huì)有余額的,全部金額都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)――未開增值稅科目里去,余額就是需要繳納的增值稅
2019-04-14 14:25
但是老師你看未交增值稅交了就平掉了,余額是0,轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的金額就是才是我繳納的金額,
2019-04-14 14:57
你好,你月末把轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的金額全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目里,下月交增值稅了,就平了,你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面有金額那是沒有全部轉(zhuǎn)出來
2019-04-14 15:12
老師,我月末的時(shí)候做一道借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅然后下月繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款她這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅平不了啊
2019-04-14 15:27
你好,全部都轉(zhuǎn)出來了,這個(gè)子目都沒有余額了,怎么會(huì)平不了呢?
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徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2019-04-14 12:40
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2019-04-14 12:43
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2019-04-14 13:15
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2019-04-14 13:40
徐阿富老師 解答
2019-04-14 14:17
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2019-04-14 14:25
徐阿富老師 解答
2019-04-14 14:57
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2019-04-14 15:12
徐阿富老師 解答
2019-04-14 15:27