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老師好,本月銀行存款支付了管理費用,但發(fā)票未收到,請問能否寫一下分錄?1、當月支付管理費用 的分錄,2、下月才收到發(fā)票 的分錄。
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2024-01-14
老師好,我想問一下 上個月交保險的時候做的 借:管理費用 貸:銀行存款 然后這個月發(fā)票過來了 我該怎么做呢
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2022-04-13
老師,公司沒有員工,只掛了法人的賬,開了張餐飲票,可以做賬嗎, 摘要:餐飲費 借:管理費用-餐飲費,貸:庫存現(xiàn)金
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2021-08-17
產(chǎn)權(quán)遺失登報費怎么做賬務(wù)處理,我可以直接借管理費用-登報費貸銀行存款嗎
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2021-03-27
老師好,問個純實務(wù)的操作,比如我們支出一筆錢,借:管理費用 貸:銀行存款,但是這筆發(fā)票對方?jīng)]有及時給我們開過來,實務(wù)當中,我需要記住這個客戶,后續(xù)好找他要發(fā)票。實務(wù)中,我如何對該筆分錄調(diào)整一下,通過往來賬客戶過度一下,以便后續(xù)知道哪個客戶欠我們發(fā)票,謝謝
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2022-03-27
老師你好,我們有個員工來上班了幾天,不符合要求,辭退了,公司跟他談的工資+補償1500,金額不多,我怎么做賬呢?可以直接管理費用,銀行存款嗎
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2022-01-14
老師,發(fā)票金額比實際金額多了怎么處理呀。我們8月份實際付款250000,之前的分錄是借管理費用250000,貸銀行存款250000,當月收到專票沒有做進項抵扣,但認證系統(tǒng)進行勾選了?,F(xiàn)在我紅沖之前那筆分錄再做一筆但不平麻煩看看并指點
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2020-12-03
注冊公司和財務(wù)外包的會計分錄是 借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2021-02-01
老師,8月份我們付一筆250000,對方開的發(fā)票是252499.98。(對方發(fā)票多開了)當時的分錄是借管理費用250000,貸銀行存款250000沒有做進項抵扣,但系統(tǒng)上進行勾選認證了。我紅沖之前那筆分錄,重做一筆分錄該怎么寫?
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2020-12-03
你好,我上年原賬務(wù)處理借:管理費用49000,貸:銀行存款49000年,今年取得專票價:44221.91稅:4778.09,老師還是沒有明白透,麻煩您寫一下全部的調(diào)整分錄,謝謝!你好,我上年原賬務(wù)處理借:管理費用49000,貸:銀行存款49000年,今年取得專票價:44221.91稅:4778.09,沒有明白透,麻煩老師寫一下全部的調(diào)整分錄,謝謝!
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2021-04-13
交工傷保險分錄是借:管理費用一工傷保險,貸:銀行存款,現(xiàn)在這筆工傷保險退回來了,怎么做分錄
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2021-01-27
老師辦公室做系統(tǒng)維護花了500元,4月我寫:借:管理費用500 貸:銀行存款 500;5月又收到了專票,該如何寫分錄?
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2021-06-01
請問購買牛奶開具了專票,在申報時候選擇了不抵扣認證,在記賬時候要怎么做?借:管理費用 貸:銀行存款 就這樣嗎?
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2021-09-26
前期發(fā)生的業(yè)務(wù)未拿到發(fā)票,已借入全額管理費用,貸銀行存款,現(xiàn)拿到進項專用發(fā)票應(yīng)當如何填制調(diào)整憑證
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2020-12-02
像這種員工報銷餐費,直接和一筆可以嗎?借:管理費用貸:銀行存款 可以嗎?
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2022-10-09
這個題目中管理費用是怎么來的 沒有說用銀行存款支付啥啊
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2021-01-18
老師您好,請問: 款已付,發(fā)票未到,本月管理費用可以暫估嗎?是不是按下面分錄? ①借:預(yù)付-暫估 貸:銀行存款 ②借:管理費用-暫估 貸:預(yù)付-暫估
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2023-10-16
我們買了 3.8萬的 設(shè)備 我們是生物科技公司 應(yīng)該是符合這個政策 是 借 管理費用 貸銀行存款 ?
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2022-06-10
老師 ,公司新成立,去銀行開戶和U盾的費用是不是借:管理費用 貸:銀行存款
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2024-01-04
老師您好,請問我今年收到去年一整年的電話費發(fā)票,但是我去年每個月銀行扣款的時候,都是做的借管理費用-電話費,貸銀行存款了,那現(xiàn)在我收到了一整年的電話費專票,應(yīng)該怎么做到賬里呢?
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2022-03-04