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老師, 公司采購的原材料直接賣給子公司, 是做其他業(yè)務收入嗎 ?
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2022-06-30
老師?公司租個鍋爐給燃氣公司,我司按蒸汽用量收租金,這個收入是其他業(yè)務收入?成本是怎樣算?
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2020-12-10
出租包裝物的租金是計入其他應收還是其他業(yè)務收入
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2019-06-23
其他業(yè)務收入要開發(fā)票嗎?是用來沖欠別人其他應付款的。這個需要開發(fā)票,交稅嗎?
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2017-03-17
汽車銷售公司收客戶年審費,例題上是借現(xiàn)金,貸其他應付款,貸為什么記往來呢,不記其他業(yè)務收入呢
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2017-06-08
其他業(yè)務收入可以直接沖減其他應付款嗎?借,其他應付款,貸,其他業(yè)務收入
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2017-03-20
老師你好,關于其他應付款與其他應收款這個怎么用?今天在單位翻憑證的時候都沒主營業(yè)務收入,只有其他應收款,工資這塊也只有其他應付款-個人,沒走過銀行帳或者現(xiàn)金,我就弄不懂了。他們這樣做對嗎?
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2015-11-19
我公司有一個銷售公司和生產(chǎn)公司,客戶把錢打到銷售公司,實際發(fā)貨出庫公司是生產(chǎn)公司。會計分錄銷售公司:借:銀行存款貸:其他應付款~客戶 生產(chǎn)公司:借:其他應收款~客戶貸:其他業(yè)務收入。但是生產(chǎn)公司沒有關聯(lián)銷售公司的客戶,選不了具體客戶,能直接二級明細選銷售公司呢?
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2021-12-25
老師好,關于代收代付業(yè)務,收到下游款時,借:銀行存款 貸:其他應付款。支付上游款,借:其他應收款 貸:銀行存款,每月月末按其他應收款和其他應付款,結合實際情況結轉(zhuǎn)差額入其他業(yè)務收入,借:其他業(yè)務收入 借:其他應付款 貸:其他應收款,請問賬務處理正確嗎?
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2020-05-13
就是公司(比藝)旗下有個北京門店要獨立核算,現(xiàn)在就是有個這樣的問題,比如付北京門店的費用,都是從比藝公司招商銀行付款,那如果把從比藝公司的借款全部放入其他應付款,作為北京門店借的比藝的款項,但是他這筆錢確實是從比藝招商出的,那這樣掛往來款,不是招商銀行到時候就對不上嗎,比如北京店的款項有收入也是直接打到招商銀行上面,作為北京門店做賬就是借 其他應收款 貸 主營業(yè)務收入等,那這樣招商余額不是對不上嗎
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2017-07-29
老師您好,我們單位有兩個帳套,是這樣的:有一筆收入?yún)R錯到了另外一個帳套銀行賬戶上面,就為A吧,A帳套銀行當時代收了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)回B賬套賬戶上面了,出錢的那一方會計分錄是做借:其他應付款 貸:銀行存款 是這樣嗎?收錢的賬戶不知道要怎么做才好,因為轉(zhuǎn)回來的這筆賬是要做到其他業(yè)務收入里面的,如果直接做借銀行存款 貸其他應收款 ,那其他業(yè)務收入怎么辦,請指教
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2019-07-19
公司內(nèi)部往來是后怎么核銷:如下面例題:公司有客戶部與餐飲部,客戶部收房費時經(jīng)常代收餐飲部的款如2000元的現(xiàn)金(不考慮稅), 1、客戶部帳:借:庫存現(xiàn)金2000;貸:其他應付款--餐飲部 2000; 2、餐飲部帳:借:其他應收款--客房部 2000;貸:主營業(yè)務收入 2000元
1/1449
2020-07-27
我好像把其他業(yè)務收入記成了其他應付款 可是我也不知道是哪一比了怎么辦
1/1241
2020-06-30
之前做的其他業(yè)務收入,現(xiàn)在需要把一部分做其他應付款,怎么做
1/677
2022-05-23
現(xiàn)金清查賬務處理 (一)短缺時 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:庫存現(xiàn)金 經(jīng)批準后: 借:其他應收款 管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢 溢余時 借:庫存現(xiàn)金 貸:待處理財產(chǎn)損溢 經(jīng)批準后: 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:其他應付款 營業(yè)外收入 1為什么短缺時待處理財產(chǎn)損溢在借方,而溢余時待處理財產(chǎn)損溢在貸方 2待處理財產(chǎn)損溢在批準前后借貸相抵嗎,還是借方余額結轉(zhuǎn)到貸方或者貸方余額結轉(zhuǎn)到借方
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2020-11-24
老師,出租固定資產(chǎn)收取的收入不應該計入其他業(yè)務收入嗎?計入其他應收款與其他業(yè)務收入這兩者有什么區(qū)別?
1/1853
2021-07-25
幼兒園的伙食費是計入其他應付款還是計入其他業(yè)務收入?
1/2543
2018-07-21
老板說 小汽車裝飾品是由裝飾部的收入要分開核算,收的裝飾款只能做成其他應付款,月末退給裝飾部,不屬于公司的其他業(yè)務收入
1/647
2018-09-07
帶水廠發(fā)電廠收取租戶的水電費怎么做分錄?是入其他應付款還是其他業(yè)務收入
1/1198
2017-11-07
老師,我們建筑單位掛靠,稅金都是掛靠人打來的,計提支付稅金都按正常做的,打來的稅金掛其他應付款,這樣月底其他應付款要轉(zhuǎn)到其他業(yè)務收入里嗎?
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2020-05-12