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賬上有轉出未交增值稅借方發(fā)生額的,本月應交增值稅怎么算
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2018-04-26
月末結轉未交增值稅時,假如銷項100,進項80,要交20分錄:A:借:銷項100 貸:進項80 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)20 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)20 貸:應交稅費-未交增值稅20B:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)20 貸:應交稅費-未交增值稅20哪種結轉方式正確呢?
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2017-01-25
接上 3. 2019年10月末借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅7961.95 (7655.17+306.78)貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅7961.95 2019年12月 4.給廠家開具勞務費專票 含稅金額990元。借:應付帳款990 貸:其他業(yè)務收入876.11 應交稅金-應交增值稅-銷項稅113.89 5.月末結轉銷項 借:應交稅金-應交增值稅銷項稅113.89 貸:應交稅金-應
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2020-07-04
預繳增值稅時必須通過預繳增值稅科目嗎?直接借:應交增值稅-未交增值稅可以嗎?月末,必須把應交稅費-應交增值稅貸方科目余額轉入未交增值稅嗎? 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 下月繳稅時做 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 貸:
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2021-04-12
老師增值稅月末需要結轉嗎,比如 借應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-未交稅金,,下個月繳納時,借:應交稅金-應交增值稅-未交稅金 貸:銀行存款
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2015-11-26
就是本月計提增值稅借:應交稅費——增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——增值稅——未交增值稅,然后次月繳納借:應交稅費——增值稅——未交增值稅 貸:銀行存款
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2017-10-24
季度申報,季末需要結轉未交增值稅嗎?借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 這樣?
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2020-07-08
第61筆結轉未交增值稅老師的意思是多做一筆,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 再: 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 是這樣吧?
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2022-09-15
應交增值稅轉出未交增值稅和應交稅費未交增值稅有什么區(qū)別?
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2018-08-03
應交稅費——應交增值稅——未交增值稅 為什么最后還要加“——未交增值稅”?
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2018-09-15
增值稅銷項稅和進項稅有余額嗎,月未借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅借:應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅貸:應交稅費/未交增值稅月未以上兩個分錄都要做嗎?
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2018-07-23
借,應交,未交增值稅,貸,預交增值稅,此時的借,未交增值稅表示什么
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2019-04-02
應交稅費-應交增值稅的“未交增值稅”和“轉出未交增值稅”,有啥區(qū)別?期末要把“未交增值稅”轉到“轉出未交增值稅”里面,然后在第二個月交的時候直接沖減“轉出未交增值稅”嗎?還是該怎么做?
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2017-03-28
增值稅專用發(fā)票還需要認証嗎
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2019-04-23
計提增值稅,借應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅~~~貸應交稅費~應增值稅~未交增值稅~~交稅時,借應交稅費~未交增值稅,貸銀行存款。想問,應交增值稅專用賬薄中,未交增值稅要填在哪里,只有已交稅金,可以自己增加一欄嗎
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2019-07-23
月末結轉增值稅,借:應交稅金-增值稅-轉出未交增稅 貸: 應交稅金-未交增值稅 , 繳納的時候沖銷 應交稅金-未交增值稅 ,但是應交稅金-增值稅-轉出未交增值稅這個科目一直有余額怎么辦
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2019-12-31
增值稅的增值稅結轉步驟下面的正確嗎月末 借:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項) 借:應交稅費-應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)如果 應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)在借方 不做任何處理如果在貸方 結轉到借方 借:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅次月 交稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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2018-01-11
月底增值稅如何結轉,會計分錄
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2019-02-11
家是個體戶,定的免稅增值稅是2.6萬每月,那家這個月開3萬發(fā)票用上什么稅嗎,那假如開5萬發(fā)票那會交什么稅嗎?是雖然增值稅免了但還要交個人所的稅嗎?怎么計算的
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2019-03-26
月末結轉增值稅,借:應交稅金-增值稅-轉出未交增稅 貸: 應交稅金-未交增值稅 , 繳納的時候沖銷 應交稅金-未交增值稅 ,但是應交稅金-增值稅-轉出未交增值稅這個科目一直有余額怎么辦
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2021-02-20