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企業(yè)所得稅稅負(fù)怎麼算的?
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2017-12-12
納稅人購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品按什么稅率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額
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2019-09-16
"1?佳佳公司2020年發(fā)生以下有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (佳佳公司于2020年6月1日人A公司購(gòu)入甲材料1000千克, 單價(jià)10元,增值稅稅率為13%,對(duì)方代墊運(yùn) 雜費(fèi)1000元。材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)(計(jì)劃單價(jià)12元),款項(xiàng)尚未支付。 (2)佳佳公司用銀行存款支付上述款項(xiàng)。 (3)佳佳有限公司2020年7月1日購(gòu)入乙材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為50 000元,增值稅稅額 為6500元,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)400元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)尚未支付, 材料已驗(yàn)收人庫(kù)。 增值稅稅垐 為13%,運(yùn)費(fèi)按
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2023-03-21
我們是物業(yè)服務(wù)公司,按稅務(wù)總局8號(hào)文件我們公司符合減免增值稅條件嗎?
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2020-03-02
金稅盤(pán)報(bào)稅流程是什么
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2017-02-13
一般納稅人的城建稅和教育稅附加,是根據(jù)抵扣前還是抵扣后的增值稅上交
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2017-01-06
老師,房產(chǎn)租賃的印花稅是怎么計(jì)算,稅率是多少?
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2022-02-09
小規(guī)模納稅人不允許開(kāi)具零稅率發(fā)票那我開(kāi)肉
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2021-07-29
客戶遺失了增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián),我司應(yīng)該怎么做最方便。稅額130左右
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2016-04-14
老師:我想問(wèn)一下,5月份交去年的增值稅和附加稅怎么寫(xiě)分錄?用不用先計(jì)提?
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2020-07-24
?[文件作答題] 紅星公司為增值稅一般納稅人,材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。該公司2019年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1) 5月1日,向江漢公司購(gòu)入A材料,買(mǎi)價(jià)為20萬(wàn)元,增值稅稅率為13%,該企業(yè)已代墊運(yùn)費(fèi)3000元,增值稅稅率為9%。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張為期2個(gè)月的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項(xiàng),材料,尚未入庫(kù) (2) 5月8日,上月已付款的在途B材料已,驗(yàn)收入庫(kù),B材料成本為10萬(wàn)元。 (3) 5月16日, 從光明公司采購(gòu)C材料2000千克,買(mǎi)價(jià)為24萬(wàn)元,增值稅稅率13%。該企業(yè)已代墊運(yùn)雜費(fèi)4000元,增值稅稅率為9%。貨款尚未支付,材料尚未收到。 (4)5月21日,從光明公司采購(gòu)的C材料運(yùn)達(dá),驗(yàn)收入庫(kù)1900千克,短缺100千克,經(jīng)查屬于運(yùn)輸途中合理?yè)p耗,紅星公司將這批材料入庫(kù)。 (5) 5月25日,基本生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用C材料12萬(wàn)元,車(chē)間一般性耗用C材料2萬(wàn)元,在建工程領(lǐng)用C材料5萬(wàn)元。 (6) 5月30日,從樂(lè)安公司購(gòu)買(mǎi)的B材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),但結(jié)算單據(jù)尚未到達(dá)企業(yè),企業(yè)以B材料暫估價(jià)款13萬(wàn)元入賬。 要求:依次寫(xiě)出上述(1)至(6)題的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-15
請(qǐng)問(wèn)公司增資并且增加一個(gè)股東需要交哪些稅啊
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2017-10-16
"甲公司于2021年3月5日向乙公司銷(xiāo)售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為 13%,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,金額為40000元,由于是成 批銷(xiāo)售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求: (①編制確認(rèn)銷(xiāo)售收入和收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;"
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2023-03-23
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷(xiāo)售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為 13%,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,金額為40000元,由于是成 批銷(xiāo)售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求: (①編制確認(rèn)銷(xiāo)售收入和收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;
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2022-03-19
老師好,請(qǐng)問(wèn)本月有增值稅銷(xiāo)項(xiàng)1820,也有防偽稅控820,我提城維稅基數(shù)是多少啊
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2016-12-04
購(gòu)入原材料200000稅32100享受百分之二折扣 應(yīng)付賬款現(xiàn)金折扣考慮增值稅的分錄
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2019-06-08
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月計(jì)提稅金,但是季度沒(méi)有超45萬(wàn)沒(méi)有繳納增值稅,科目不平怎么辦
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2022-04-13
老師10月份開(kāi)了紅字信息表,收到負(fù)數(shù)專(zhuān)用發(fā)票怎么做賬哈!增值稅申報(bào)這個(gè)填?
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2021-11-07
甲酒店為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲服務(wù)、住宿服務(wù)、會(huì)議服務(wù)和車(chē)輛停放服務(wù)。2019 年9月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)提供住宿服務(wù),取得含增值稅銷(xiāo)售額954000元。 (2)提供會(huì)議服務(wù),取得合增值稅銷(xiāo)售額358704元。 (3)購(gòu)進(jìn)一處房產(chǎn)用作辦公場(chǎng)所,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額68000元。 (4)上月購(gòu)選一批低值易耗品因管理不善丟失,賬面成本11000元,該批低值易耗品的進(jìn)項(xiàng) 稅額已申報(bào)抵扣。 已知:生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)增值稅稅率為6%,丟失的低值易耗品增值稅稅率為13%。 (4)計(jì)算甲酒店當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額是多少,我想問(wèn)下解題思路和過(guò)程
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2022-03-27
本月增值稅進(jìn)項(xiàng)多與銷(xiāo)項(xiàng),如何記分計(jì)分錄?在資產(chǎn)負(fù)債表中如何填寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)?
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2019-08-02