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老師 然后剛注冊好的公司,開好銀行賬戶,法人往里面打了錢,這個(gè)是記管理費(fèi)還是法人往來?
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2023-07-05
老師,交了電費(fèi)的,前期借管理費(fèi)用,貸銀行存款,后期發(fā)票到了怎么做賬呢
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2021-05-24
老師我看完了憑證,我看余額表中的現(xiàn)金和銀行存款對(duì)上,管理費(fèi)用對(duì)上,但是期末余額貸方合計(jì)有15652.23這個(gè)是不是不用管了,接下來我做審核憑證就可以了,記賬就可以了?
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2021-07-14
這個(gè)是購買對(duì)方給的發(fā)票,審批一共是這么多錢,現(xiàn)在我們總賬的意思。按照這張審批單做一張憑證。這個(gè)錢呢,一開始是我們經(jīng)理墊資出去的錢,今天剛給他報(bào)銷完,現(xiàn)在這個(gè)分錄,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是借管理費(fèi)用 -報(bào)銷 貸銀行存款?
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2020-11-13
沒有預(yù)提年終獎(jiǎng),發(fā)放時(shí)是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付工資-年終,再借應(yīng)付工資-年終,貸銀行存款嗎?
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2021-02-21
請問一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計(jì)85349.29,另1099.4的金額對(duì)方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對(duì)嗎 如不對(duì)該怎么改正
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2023-02-03
老師,收到管理費(fèi)用退款分錄怎么做 之前做的是借管理費(fèi)用500 貸銀行存款500 退款是借銀行存款250 貸管理費(fèi)用250 對(duì)嗎 還是用做負(fù)數(shù)?
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2020-12-08
老師,下午好!公司員工休產(chǎn)假,每個(gè)月都是正常發(fā)工資。比如收到生育津貼12000 借:銀行存款 12000 借:管理費(fèi)用-工資薪酬 -12000 這樣做分錄合理嗎?
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2023-07-18
老師,能不能只做一個(gè)分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
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2021-12-10
老師,公司給其他公司支付房租是屬于借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎
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2020-09-24
老師請問公司辭退了一位員工,然后支付了賠償金會(huì)計(jì)分錄是借管理費(fèi)用一賠償金貸銀行存款嗎?
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2022-12-01
老師我問下4月份的銀行流水單子上面余3月分的員工工資那我這筆分錄應(yīng)該怎么去弄?因?yàn)槲矣?jì)提的我每個(gè)月的工資都是實(shí)際發(fā)生的金額數(shù)都是不一樣的,那我可以直接寫到借管理費(fèi)用-員工工資 貸銀行存款,就不做計(jì)提的分錄了
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2022-05-20
老師好,我有一管理費(fèi)用忘提稅費(fèi),但是上月已關(guān)賬,這月調(diào)整怎么調(diào)? 借:管理費(fèi)用600 貸:銀行存款600 33.96的稅忘做了
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2022-05-16
老師,公司因?yàn)橘徺I配件金額少,想走費(fèi)用化。那分錄是借:管理費(fèi)用 貸銀行存款?
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2022-10-10
支付招聘平臺(tái)的服務(wù)費(fèi)是借:管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 這樣嗎?
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2023-09-07
借管理費(fèi)用貸銀行存款可以嗎
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2020-12-04
行政部購買一批福利用品,價(jià)款共計(jì)8160元,以銀行存款付訖,該批福利用品已發(fā)放給職工 這筆會(huì)計(jì)分錄是不是這樣寫:借:管理費(fèi)用-員工福利 貸:銀行存款?
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2023-08-10
法人拿了發(fā)票來公司報(bào)銷,做借:管理費(fèi)用,貸:其它應(yīng)付款,后面公司再支付給法人的時(shí)候做借:其它應(yīng)付款,貸:銀行存款。可以這樣做嗎?
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2022-01-28
中秋購入的月餅 開的普票 做賬 是 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款么
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2020-12-06
集團(tuán)下兩個(gè)幼兒園,分別叫第一幼兒園,和第二幼兒園,第一幼兒園需要支付5000元管理費(fèi)用,沒有錢,用第二幼兒園的基本戶支付的,怎么做賬啊,我們用到了內(nèi)部資金往來這個(gè)科目。 第一幼兒園做賬:借:管理費(fèi)用 貸:內(nèi)部往來-第二幼兒園 第二幼兒園做賬:借:內(nèi)部往來-第一幼兒園 貸:銀行存款
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2021-10-12
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