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老師,我5月份要給自己買社保,我之前沒(méi)有報(bào)自己的個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)我5月份報(bào)4月的個(gè)稅的時(shí)候,要增加報(bào)我的個(gè)稅嗎?
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2016-04-25
小規(guī)模,季度內(nèi)代開(kāi)了2張專票,一張已作廢,一張金額為32萬(wàn),普票一張金額為20萬(wàn),總金額超過(guò)45萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?
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2022-10-17
發(fā)票在4月作廢,但是做了賬記入收入及應(yīng)交稅費(fèi)并且交稅,5月重新開(kāi)了發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?
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2018-05-28
老師,增值稅申報(bào)表已經(jīng)作廢了,到抵扣勾選里撤銷勾選統(tǒng)計(jì)在哪里?我進(jìn)去看當(dāng)期沒(méi)不數(shù)據(jù),上期數(shù)據(jù)里有(但沒(méi)有撤銷統(tǒng)計(jì)?)
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2024-10-14
小規(guī)模企業(yè),20年開(kāi)了張專票1%稅額,21年初作廢了開(kāi)了3%專票,已經(jīng)報(bào)過(guò)增值稅申報(bào)表,那20年開(kāi)的這個(gè)直接確認(rèn)收入了,作廢重開(kāi)的怎么處理
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2021-01-17
稅費(fèi)計(jì)入成本這一說(shuō)法是不是不嚴(yán)謹(jǐn)?例如增值稅、消費(fèi)稅收回繼續(xù)加工。
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2019-03-31
你好,增值稅專用發(fā)票沒(méi)有收款人和復(fù)核人,可以后期通過(guò)打印加上去嗎
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2019-07-04
老師 我想問(wèn)問(wèn)六稅兩費(fèi)退稅申請(qǐng)?jiān)趺床僮?/span>
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2022-04-18
合同期限是06-2018 至06-2019. 現(xiàn)在才去申報(bào)非居民代扣代繳增值稅 可以嗎?
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2020-01-10
9日,銷售給北方公司甲產(chǎn)品1000件,單位售價(jià)400元,增值稅率13%款項(xiàng)暫欠。
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2021-12-23
你好老師,我是合作社的,自己種的蔬菜是免稅的,增值稅申報(bào)表怎么填?
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2019-10-13
上一年度多交了增值稅,所以金稅盤(pán)全額抵扣的分錄本年度要沖回,上一年度金稅盤(pán)全額抵扣的憑證分錄是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 請(qǐng)問(wèn)老師本年度我應(yīng)該怎么做分錄
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2019-07-02
增值稅納稅申報(bào)表怎么作廢重報(bào)
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2021-04-09
增值稅報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,可以作廢幾次?
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2018-07-09
老師,我是建筑勞務(wù)公司,在稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票后增值稅和附加稅已交,我在資產(chǎn)負(fù)債表中是不是應(yīng)交稅費(fèi)這一欄不要填?
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2019-10-06
增值稅納稅申報(bào)表第23行稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)一列保存的時(shí)候?yàn)槭裁闯霈F(xiàn)1+3列之和 大于0‘未取得備案信息,是否保存?
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2018-10-12
甲公司為制造業(yè)增值稅一 般 納稅人,2021年6月2日,將一 批 原材料委托乙公司將其加工為 A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi) 品)。 。發(fā)出原材料的成本為80 萬(wàn)元,支付加工費(fèi)取得增值稅專 用發(fā)票注明的價(jià)款為20萬(wàn)元, 增值稅稅額為2.6萬(wàn)元,乙公司 按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅 為5萬(wàn)元。收回的A產(chǎn)品用于繼 續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。以上款項(xiàng) 均通過(guò)銀行轉(zhuǎn)克賬方式支付。
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2022-06-20
增值稅申報(bào)表要作廢重新申報(bào),具體要怎么操作
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2019-03-20
增值稅納稅申報(bào)表第23行稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)一列保存的時(shí)候?yàn)槭裁闯霈F(xiàn)1+3列之和 大于0‘未取得備案信息,是否保存?
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2018-06-09
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為13%,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,金額為40000元,由于是成批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。要求:編制收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;
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2023-03-23