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老師 我想問問六稅兩費(fèi)退稅申請(qǐng)?jiān)趺床僮?/span>
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2022-04-18
老師,我5月份要給自己買社保,我之前沒有報(bào)自己的個(gè)稅,請(qǐng)問我5月份報(bào)4月的個(gè)稅的時(shí)候,要增加報(bào)我的個(gè)稅嗎?
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2016-04-25
合同期限是06-2018 至06-2019. 現(xiàn)在才去申報(bào)非居民代扣代繳增值稅 可以嗎?
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2020-01-10
9日,銷售給北方公司甲產(chǎn)品1000件,單位售價(jià)400元,增值稅率13%款項(xiàng)暫欠。
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2021-12-23
發(fā)票在4月作廢,但是做了賬記入收入及應(yīng)交稅費(fèi)并且交稅,5月重新開了發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?
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2018-05-28
稅費(fèi)計(jì)入成本這一說法是不是不嚴(yán)謹(jǐn)?例如增值稅、消費(fèi)稅收回繼續(xù)加工。
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2019-03-31
你好,增值稅專用發(fā)票沒有收款人和復(fù)核人,可以后期通過打印加上去嗎
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2019-07-04
小規(guī)模,季度內(nèi)代開了2張專票,一張已作廢,一張金額為32萬(wàn),普票一張金額為20萬(wàn),總金額超過45萬(wàn),請(qǐng)問增值稅申報(bào)表怎么填寫?
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2022-10-17
小規(guī)模企業(yè),20年開了張專票1%稅額,21年初作廢了開了3%專票,已經(jīng)報(bào)過增值稅申報(bào)表,那20年開的這個(gè)直接確認(rèn)收入了,作廢重開的怎么處理
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2021-01-17
老師,增值稅申報(bào)表已經(jīng)作廢了,到抵扣勾選里撤銷勾選統(tǒng)計(jì)在哪里?我進(jìn)去看當(dāng)期沒不數(shù)據(jù),上期數(shù)據(jù)里有(但沒有撤銷統(tǒng)計(jì)?)
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2024-10-14
上一年度多交了增值稅,所以金稅盤全額抵扣的分錄本年度要沖回,上一年度金稅盤全額抵扣的憑證分錄是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 請(qǐng)問老師本年度我應(yīng)該怎么做分錄
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2019-07-02
你好老師,我是合作社的,自己種的蔬菜是免稅的,增值稅申報(bào)表怎么填?
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2019-10-13
增值稅納稅申報(bào)表怎么作廢重報(bào)
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2021-04-09
增值稅報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,可以作廢幾次?
1/1975
2018-07-09
老師,我是建筑勞務(wù)公司,在稅務(wù)局代開發(fā)票后增值稅和附加稅已交,我在資產(chǎn)負(fù)債表中是不是應(yīng)交稅費(fèi)這一欄不要填?
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2019-10-06
增值稅納稅申報(bào)表第23行稅控盤服務(wù)費(fèi)一列保存的時(shí)候?yàn)槭裁闯霈F(xiàn)1+3列之和 大于0‘未取得備案信息,是否保存?
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2018-10-12
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為13%,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,金額為40000元,由于是成批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。要求:編制收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;
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2023-03-23
我減免稅調(diào)查表的減免稅代碼填錯(cuò)了,報(bào)表也已經(jīng)上傳了,現(xiàn)在我想要把正確的代碼修改過來(lái),要怎么處理?
1/451
2017-06-16
增值稅申報(bào)表要作廢重新申報(bào),具體要怎么操作
1/5189
2019-03-20
增值稅納稅申報(bào)表第23行稅控盤服務(wù)費(fèi)一列保存的時(shí)候?yàn)槭裁闯霈F(xiàn)1+3列之和 大于0‘未取得備案信息,是否保存?
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2018-06-09