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報銷費用已經報銷了,發(fā)票隔月開過來怎么處理?報銷月已經做了借:管理費用-業(yè)務招待 貸 :銀行存款 。是不是可以等發(fā)票到了直接附再憑證后面?還是需要紅沖后再做一筆,如果金額一直可以不紅沖直接做嗎?
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2024-12-20
請問一下老師,我公司實際已付電費86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計85349.29,另1099.4的金額對方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費用-電費 75530.35+972.92 進項 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎
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2023-02-03
師我單位2021年11月計提的工資是6萬元,借:管理費用-工資6萬 貸:應付職工工資6萬,月底結轉期間損益,12月實際發(fā)放工資5萬元,借應付職工工資5萬 貸:銀行存款5萬,之后會計沒在進行賬務處理,今年發(fā)現應付職工工資貸方1萬,這怎么做調整分錄呢?已經跨年度了
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2022-05-20
ABC公司同屬一個法人,A欠B的錢,能委托C代還嗎
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2017-11-14
請問老師,庫存商品在品種ABC之間怎么分配成本?
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2021-05-05
老師,我們單位保險單據有個員工多給做了100,可是保險單據領導已經簽完字不能改了。財務得用保險單據做賬,這樣做行嗎 借管理費用保險(單據的數據) 貸銀行存款(實際支付少100) 借管理費用保險(負數100) 這樣做可以嗎
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2021-02-23
去年11月有一筆7100的款, 當時銀行支付4500, 去年分錄: 借: 管理費用 4500 貸:銀行存款7100 今年怎么修改這筆分錄呢,
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2021-06-13
老師請教一下您,我從公戶里發(fā)工資9500,但是我報個稅是其實員工的工資是42000,那我分錄可以這樣寫嗎?借管理費用~工資42000 貸銀行9500貸庫存現金32500
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2020-11-24
購買員工2021.7-2022.6年度重疾險補充醫(yī)療保險,這個怎么做分錄,借:管理費用-補充醫(yī)療險200,貸:銀行存款200,請問老師可以嗎
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2021-04-29
老師我們公司老板報銷油費3000元。開普票,我們公司賬上有一輛小轎車,我可以計入管理費用-油費,貸庫存現金嗎
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2022-06-15
老師,我去年一個分錄借方應該是:借:應付行款-A公司 貸:銀行存款 但是我寫成了:借:管理費用 貸:銀行存款 我現在咋修改?
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2020-11-24
老師,公司給其他公司支付房租是屬于借管理費用貸銀行存款嗎 租房用來做辦公室
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2020-09-24
老師您好!管理費用記錯了,借:管理費用 貸: 銀行存款,現在想把這筆費用調了用支付寶付。怎么做賬
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2021-04-24
我們車保險退回來款,分錄借:銀行存款 100 貸:管理費用:-100
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2022-05-11
按銷售額的百分比支付批發(fā)點的返利,應該計入什么科目。我感覺我分錄做的不對。我是:”借:管理費用,貸:庫存現金“老師幫我看下 我這么做對嗎
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2023-05-11
老師,請問一下以前年度借管理費用-工資,貸銀行存款,現在這個工資記到個人名下,要收回,該如何做分錄
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2024-01-15
公司購買塑料袋自用,借管理費用貸銀行存款對么
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2020-09-27
收到對方開來普票!如何做賬!我們是小規(guī)模。是部門員工先跟財務申請拿錢先買材料!我是在系統(tǒng)后查到普票,拿錢時!我做了分錄借管理費用貸銀行存款,在收到發(fā)票我還要做分錄嗎?還用做下筆分錄嗎?若是做該如何做這筆分錄
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2024-04-07
您看到我的問題了嗎?好像換了老師,我的身邊很多人和我說工資這些也可以不計提,人不多、直接借:管理費用-職工工資 貸:銀行存款 這個到底可不可以呢?
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2021-11-18
老師好,?已付款,并收到發(fā)票,但我不想入費用這個月,我可以掛,借其他應付,貸銀行存款嗎?下月我想做費用就入,借管理費用,貸其他應付 可以嗎
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2023-09-13