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一般納稅人,簡易征收3%,增值稅每月計(jì)提,不能抵抵扣,那是不是借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出末交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 末交增值稅這筆分錄不用寫,這筆只相當(dāng)于17%的要寫是嗎
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2016-09-14
老板買酒招待客戶開了增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣
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2019-03-19
外貿(mào)企業(yè)出口免稅,入庫的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,月底不用轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎。還是計(jì)提其他應(yīng)收賬款貸記應(yīng)繳稅費(fèi)出口退稅。
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2020-03-02
老師 機(jī)械安裝行業(yè)的小規(guī)模納稅人可以開3%的專票 也是每月10萬一下免增值稅的吧 進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣對不對
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2019-08-07
是銷售圖書免增值稅所得稅一般納稅人 也銷售辦公用品17%的稅 財(cái)務(wù)部領(lǐng)用店里的辦公用品 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人說進(jìn)項(xiàng)稅需轉(zhuǎn)出 請問進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣嗎?
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2017-06-05
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)中住宿費(fèi)的專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣是嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做。
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2019-04-24
還是不怎么弄懂這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,假如我購進(jìn)一批原材料,借原材料100 應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)17 貸銀行存款170,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣了,我就是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是嗎?如果是轉(zhuǎn)出那我轉(zhuǎn)出的分錄怎么做的呀?
1/688
2017-08-18
我們單位為車間員工購買的商業(yè)保險(xiǎn)(職工工傷意外)是不是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付職工薪酬?!進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,開的專票入賬作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?!還是能不能直接當(dāng)普票入賬?!
1/1167
2018-05-08
購買商品發(fā)放職工福利費(fèi),后期繳納增值稅時(shí),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,那是要繳納這筆稅?
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2019-06-13
老師 您好 哪些情況下取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣?
4/492
2021-12-04
小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,是不是進(jìn)項(xiàng)稅票直接計(jì)入資產(chǎn)成本?
3/1984
2019-03-22
購買商品發(fā)放職工福利費(fèi),后期繳納增值稅時(shí),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,那是要繳納這筆稅?
1/1268
2019-06-13
老師,就是發(fā)票認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的,認(rèn)證時(shí)分錄是怎么寫:稅費(fèi)借方是寫:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))還是:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
1/1599
2019-09-13
老師,我發(fā)現(xiàn)2018年6月有兩比業(yè)務(wù)是購買洗衣機(jī)、冰箱、空調(diào)的,取得了專票,當(dāng)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅。 1.洗衣機(jī)、冰箱進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣吧? 2.增值稅要轉(zhuǎn)出,在哪個(gè)月轉(zhuǎn)出? 3.增值稅和企業(yè)所得稅怎么調(diào)? 4.當(dāng)時(shí)這些都列入了固定資產(chǎn)計(jì)提折舊了,固定資產(chǎn)賬怎么調(diào)整? 5.辦公室用空調(diào)可以抵扣吧?
1/1473
2019-05-08
老師,想問個(gè)問題 如果購買的商品或者原材料,用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣要轉(zhuǎn)出 那么購入的庫存商品和原材料用于建造固定資產(chǎn)(廠房)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
2/713
2022-03-22
如果企業(yè)做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的帳,是不是就意味著進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣銷項(xiàng)稅了,就是說算應(yīng)納增值稅的時(shí)候就是只能用銷項(xiàng)稅乘以17%或其他相關(guān)稅率
2/572
2016-07-17
你好,咨詢一下,你可以幫我找到一些政策條例,就是一般納稅人企業(yè)的辦公用品,無形資產(chǎn),保險(xiǎn),工作服專票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣要轉(zhuǎn)出來的嗎?
2/150
2022-11-25
老師,小規(guī)模納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,那有些項(xiàng)要如何合理避稅呢
4/455
2022-11-07
深圳浩博電子公司是小規(guī)模納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,所以買東西收到的發(fā)票都是普通發(fā)票的發(fā)票聯(lián),可為什么買桌椅的發(fā)票稅率是3%,而買電腦的稅率是13%呢?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵銷項(xiàng)稅我一直弄不明白,希望老師指點(diǎn),謝謝您!
1/584
2019-12-03
稅務(wù)所讓自查,之前有一筆進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,那申報(bào)時(shí)附表2里面是填在19行納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額還是23行其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形?
1/2046
2019-09-10
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