遇到一個(gè)問(wèn)題,我有一個(gè)兼職的老板,她的朋友稅務(wù)上 問(wèn)
你好,你如果只是送給他朋友是沒(méi)關(guān)系的。 答
我有個(gè)疑問(wèn),投轉(zhuǎn)非,公允模式下,不是三不嗎,不折不攤 問(wèn)
采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn),需要計(jì)提折舊或攤銷 答
有材料發(fā)票開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的嗎? 問(wèn)
沒(méi)有那個(gè)稅率的哈 答
老板個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)賬給會(huì)計(jì)2萬(wàn)元,會(huì)計(jì)取備用金2萬(wàn) 問(wèn)
老板個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)賬給會(huì)計(jì)2萬(wàn)元,這個(gè)不用做賬的 答
你好,我們公司按注冊(cè)的資金,現(xiàn)金足額轉(zhuǎn)入公司公戶, 問(wèn)
借:實(shí)收資本 貸:貨幣資金 答

老師,就是發(fā)票認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的,認(rèn)證時(shí)分錄是怎么寫:稅費(fèi)借方是寫:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))還是:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 你好!借方寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2016.4.1購(gòu)入原材料10000計(jì)入在建工程,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1700轉(zhuǎn)入增值稅進(jìn)項(xiàng)并已抵扣。事實(shí)是2016.5.1之后購(gòu)入的不動(dòng)產(chǎn)及其原材料的進(jìn)項(xiàng)稅才能抵扣。所以1700進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。分錄如下:2016.4.1購(gòu)入并抵扣: 借:原材料 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1700
答: 5月1之后的可以抵扣,之前的不能抵扣,就是視頻的分錄
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
看下圖片的題目,文化館第一道門票是免稅的,但是為什么當(dāng)月購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣呢?
答: 您好,關(guān)鍵在于題目問(wèn)的是銷項(xiàng)稅額,所以不用考慮進(jìn)項(xiàng)稅

