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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2025-01-02 09:36

借,預(yù)付賬款在銀行存款,然后按月攤銷。借,管理費用,房租貸,預(yù)付賬款

???? 追問

2025-01-02 09:43

發(fā)票是在2024.12月收到的,也是這樣做嗎?

東老師 解答

2025-01-02 09:44

對,沒錯的,也是這么做賬的

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相關(guān)問題討論
借,預(yù)付賬款在銀行存款,然后按月攤銷。借,管理費用,房租貸,預(yù)付賬款
2025-01-02 09:36:20
你好,還沒有到的付款來借預(yù)付賬款貸銀行存款。
2024-02-18 17:51:44
同學(xué)你好25年幾月開發(fā)票
2024-10-08 10:41:33
對的是的。12月份借管理費用等貸銀行存款 1月份借其他應(yīng)付款貸,利潤分配未分配利潤, 借,利潤分配未分配利潤,貸其他應(yīng)付款 暫估和發(fā)票一樣的,可以抵扣所得稅。
2025-01-08 20:02:25
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2025-01-09 16:25:48
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