
老師,我們公司在2024年12月預(yù)付了2025年1月-6月的房租,發(fā)票也是在2024年12月收到,這個分錄怎么寫呢?
答: 借,預(yù)付賬款在銀行存款,然后按月攤銷。借,管理費用,房租貸,預(yù)付賬款
請問老師:個體戶把下一個階段的房租預(yù)留起來,會計分錄怎么做?(比如2024.年1-6月的房租已經(jīng)在23年12月份支付了,2024年1月起預(yù)提2024年7月房租2萬元)分錄怎么做?
答: 你好,還沒有到的付款來借預(yù)付賬款貸銀行存款。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司2024年12月付了12月的房租水電,但是對方今年1月才開發(fā)票,12月做賬的可以先入費用嗎?怎么做分錄呢
答: 對的是的。12月份借管理費用等貸銀行存款 1月份借其他應(yīng)付款貸,利潤分配未分配利潤, 借,利潤分配未分配利潤,貸其他應(yīng)付款 暫估和發(fā)票一樣的,可以抵扣所得稅。
老師:2024年12月的工資和2024年的年終獎,在2025年1月發(fā)放的,但我是在2024.12月申報的個稅,有什么問題嗎?
合同簽的是2025年的軟件服務(wù)費,錢在2025年1月付的,但對方發(fā)票開在2024年12月31日,怎么處理。
老師請教一下,2024年12月年末有利潤,現(xiàn)在2025年收到2024年12月開的費用發(fā)票(當時沒收到票,沒入賬),這種情況應(yīng)該怎么做賬處理?
2024年12月的發(fā)票計入2025年1月的賬里,在2026年匯算2025年是需要把這張發(fā)票調(diào)增嗎?


???? 追問
2025-01-02 09:43
東老師 解答
2025-01-02 09:44