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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-01 14:37

你好  借;長期待攤費用   貸;庫存現(xiàn)金

陶巧巧 追問

2018-06-01 14:43

那老師我想問下購買膠印機早就裝好了,現(xiàn)在又買電纜裝上去,買電纜的這筆費用怎么入分錄,也是現(xiàn)金付的<br><br>

鄒老師 解答

2018-06-01 14:44

你好,借;管理費用   貸;庫存現(xiàn)金

陶巧巧 追問

2018-06-01 14:49

可是電纜是裝在固定資產(chǎn)上的東西,不是入固定資產(chǎn)嗎

鄒老師 解答

2018-06-01 14:50

你好,因為之前固定資產(chǎn)已經(jīng)完工,可以把這個看做是固定資產(chǎn)的維修支出,所以計入了管理費用

陶巧巧 追問

2018-06-01 14:50

哦,好的,謝謝

鄒老師 解答

2018-06-01 14:51

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

陶巧巧 追問

2018-06-01 15:00

老師我在問下您,我是做內(nèi)帳的嘛,我們前兩個月藥廠的錢還沒給我們,但這個月開的是前兩個月的發(fā)票,然后這個月的銷售額是100萬的話我怎么出憑證

鄒老師 解答

2018-06-01 15:01

你好 
借;應(yīng)收賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

陶巧巧 追問

2018-06-01 15:07

是按前兩個月的收入這個月開票金額來 入嗎,因為我們這個月的發(fā)票外賬會計拿走了,我以為不做這個稅,就沒做,我做的是這月的銷售收入,內(nèi)帳的話不管他發(fā)票拿沒拿回來,收入都要做,我就直接做了應(yīng)收,自己估算了下稅,就直接入了稅,但是我們5月份也開了發(fā)票給客戶,是開的前幾個月的,

鄒老師 解答

2018-06-01 15:08

你好,內(nèi)帳,就不需要做稅金,借;應(yīng)收賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入

陶巧巧 追問

2018-06-01 15:10

那我就不管這個月開了多少發(fā)票出去嗎

陶巧巧 追問

2018-06-01 15:11

不管這個月開的發(fā)票,也不管這個月開的是幾月份的發(fā)票,直接做這個月實際的銷售額對吧

鄒老師 解答

2018-06-01 15:11

你好,需要考慮這個月開具了多少發(fā)票,多少發(fā)票是之前月份沒有開具的發(fā)票,多少是這個月的銷售發(fā)票

陶巧巧 追問

2018-06-01 15:15

可是以前我沒開票的只要有送貨單的我就直接做了應(yīng)收賬款了啊,發(fā)票在做一遍不是做重了嗎

鄒老師 解答

2018-06-01 15:16

你好,之前已經(jīng)做了應(yīng)收賬款,那現(xiàn)在開具發(fā)票就不需要再做這個分錄的

陶巧巧 追問

2018-06-01 15:18

嗯,好的,,謝謝

鄒老師 解答

2018-06-01 15:19

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

陶巧巧 追問

2018-06-01 15:38

工廠開了好幾年,以前的內(nèi)帳會計沒做這個賬,只做了應(yīng)收應(yīng)付和現(xiàn)金日記賬,我今年五月過來的,我五月裝了用友軟件,我從四月份開始記賬,期初數(shù)實收資本就填注冊資本嗎?資本公積和盈余公積要填嗎,怎么填

鄒老師 解答

2018-06-01 15:39

你好,期初數(shù)是上年期末余額,而不是4月份的期末余額的 
有余額的都需要填寫的

陶巧巧 追問

2018-06-01 15:45

我知道,因為1.2.3月的賬直接接轉(zhuǎn)了,我做直接做的期初余額入的是3月底的余額,1.2.3月份我不在,我就直接從4月份做的,但是實收資本資本公積,和盈余公積怎么填不太清楚

鄒老師 解答

2018-06-01 15:46

你好,需要填寫期初數(shù),然后本年累計借方,本年累計貸方

陶巧巧 追問

2018-06-01 15:48

我已經(jīng)填寫了期初數(shù),但是因為這邊之前沒做內(nèi)帳,外賬會計的期初數(shù)肯定是不對的,那我的期初數(shù)只能說按照之前的做應(yīng)收應(yīng)付這個來做

鄒老師 解答

2018-06-01 15:49

你好,你期初數(shù)是需要通過去年12月份的期末數(shù)據(jù)抄過來就是了

陶巧巧 追問

2018-06-01 15:52

那我就必須要把1.2.3月的賬做掉是嗎

陶巧巧 追問

2018-06-01 15:53

如果去年12月沒有數(shù)的話我從哪里開始做呢

鄒老師 解答

2018-06-01 15:53

你好,是的,需要從1月份建賬,然后錄入1-3月份的憑證

陶巧巧 追問

2018-06-01 15:56

好吧,我問下如果我們的廠房租賃合同我們沒有,這邊老板說也不知道放哪里了,我只知道我們每個月的租金一起是四萬多,我能直接入到管理費用或者制造費用嗎

鄒老師 解答

2018-06-01 15:56

你好,需要取得租金發(fā)票計入制造費用核算的

陶巧巧 追問

2018-06-01 15:57

我們沒有發(fā)票,他們都不開發(fā)票的

鄒老師 解答

2018-06-01 15:58

你好,沒有開具發(fā)票你可以做無票支出,匯算清繳做納稅調(diào)整

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你好 借;長期待攤費用 貸;庫存現(xiàn)金
2018-06-01 14:37:33
借 管理費用等 貸銀行存款
2020-05-12 14:56:26
你好 裝修的時候,借:長期待攤費用,貸:庫存現(xiàn)金
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借:工程物資-水泥 工程物資-鋼筋 工程物資-磚 貸:銀行存款
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