
我們5月剛把進(jìn)出口權(quán)申請下來,6月份報(bào)稅時(shí)要聯(lián)合進(jìn)出口系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)的,我該怎么申報(bào)呢?我們暫未出口,也沒開發(fā)票,那個進(jìn)出口系統(tǒng)我已經(jīng)下載了,申報(bào)的話我也看了會計(jì)學(xué)堂里面的視頻,但那個好像是有進(jìn)出口數(shù)據(jù)那些了才申報(bào)的,而且那是外貿(mào)企業(yè)的,我們是生產(chǎn)企業(yè),好像沒有關(guān)聯(lián)增值稅申報(bào)表一起申報(bào)。還是不懂怎么報(bào)哦。麻煩老師祥解一下,謝謝!或是有別的視頻,摧薦一下,我自己在會計(jì)學(xué)堂找出的出口視頻,蠻少的,感覺不全面。麻煩下老師們指導(dǎo)哦,謝謝!
答: 現(xiàn)在沒有出口,當(dāng)月不用申報(bào)出口退稅了
(外貿(mào)企業(yè))生產(chǎn)型出口企業(yè)的增值稅申報(bào)
答: 你好,因?yàn)榱舻侄愵~小于免抵退稅額,所以退稅額等于留抵扣稅額
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),申報(bào)增值稅時(shí),銷售額填在納稅申報(bào)表(一)的哪一行?
答: 你好在免抵收入里面填寫。

