老師,稅前工資2.6萬,專項(xiàng)扣除1000.5 社保公積金個(gè) 問
同學(xué),你好 這個(gè)工資高,建議一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào) 答
你好老師,最近公司收了幾筆個(gè)人貨款,不需要開票收 問
未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 答
老師請教一下,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以不分銷售收入和 問
可以不分銷售收入和建筑服務(wù)收入來記賬 答
老師,想問下你,我們做的是綠豆沙這些飲料,我們之前 問
可以開的,沒問題的哈 答
A公司在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同時(shí),需要轉(zhuǎn)出一筆對B公司(A公 問
你好,B公司收到投資款,購買固定資產(chǎn),正常入固定資產(chǎn)即可 答

我公司零申報(bào)了一年了,從今年四月份才開始發(fā)生業(yè)務(wù),5月份有收到進(jìn)項(xiàng)票,但是現(xiàn)在發(fā)票沒申領(lǐng)下來,沒有開出銷項(xiàng)票,公戶已經(jīng)正常收取貨款,目前公司只做了一個(gè)人的工資表,平時(shí)日常發(fā)生一些費(fèi)用,我想問這種情況我怎么入手去建賬,開始正常工作
答: 你好!建議你之前的能做多少就做多少了,申報(bào)了工資的相關(guān)分錄,都要做。
之前我公司零申報(bào)了一年了,從今年四月份才開始發(fā)生業(yè)務(wù),5月份有收到進(jìn)項(xiàng)票,但是現(xiàn)在發(fā)票沒申領(lǐng)下來,沒有開出銷項(xiàng)票,公戶已經(jīng)正常收取貨款,目前公司只做了一個(gè)人的工資表,平時(shí)日常發(fā)生一些費(fèi)用,我想問這種情況我怎么入手去建賬,開始正常工作,目前兩眼一抹黑
答: 你好,你把進(jìn)來的發(fā)票做賬里去、發(fā)給工資做賬、有通過銀行賬戶里進(jìn)出的錢做賬里去,然后正常申報(bào)稅,0申報(bào)也要報(bào)。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,我想問一下,2月沒有來銷項(xiàng)票,零申報(bào)的,有進(jìn)項(xiàng)票的生產(chǎn)性企業(yè),那2月份怎么做賬?
答: 你好 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

