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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-31 18:25

您好,分錄,直接做,借:累計(jì)折舊,其他應(yīng)付款-總公司,貸:固定資產(chǎn)。

奔奔 追問

2018-05-31 18:29

不可以做固定資產(chǎn)清理,然后再轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 18:31

您好,也可以的,但是因?yàn)樽詈笫寝D(zhuǎn)給了總公司,建議還是直接按我寫的分錄處理吧。

奔奔 追問

2018-05-31 18:34

老師我按照你的做好了,現(xiàn)在分公司的債權(quán)債務(wù)調(diào)整到,最后還剩下其他應(yīng)付款-總公司  有較大的余額。需要調(diào)到0嗎? 
如何做分錄調(diào)整呢?

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 18:36

您好,需要調(diào)整到0的,調(diào)整時(shí),借;其他應(yīng)付款-總公司,貸;營業(yè)外收入,或者直接利潤分配-未分配利潤。

奔奔 追問

2018-05-31 18:38

老師直接未分配利潤的分錄可以給我寫一下嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 18:39

您好,如果直接利潤分配的話,分錄,借;其他應(yīng)付款-總公司,貸:利潤分配-未分配利潤。

奔奔 追問

2018-05-31 18:40

其他應(yīng)付款總公司的余額在貸方 
未分配利潤的余額也在貸方 
這樣可以嗎

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 18:43

您好,這樣可以的。

奔奔 追問

2018-05-31 18:45

那必須有個(gè)是紅字吧?

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 18:47

您好,不需要有個(gè)是紅字的。

奔奔 追問

2018-05-31 18:52

好的,最后我的賬上還剩下銀行存款和庫存現(xiàn)金 ,有余額 
分公司的,也需要取出來調(diào)成0嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 18:54

您好,是的,轉(zhuǎn)給總公司就行了。

奔奔 追問

2018-05-31 18:56

銀行轉(zhuǎn)賬到總公司嗎?還是調(diào)賬調(diào)給總公司

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 18:57

您好,是的,直接從銀行轉(zhuǎn)賬給總公司就行了。

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相關(guān)問題討論
您好,分錄,直接做,借:累計(jì)折舊,其他應(yīng)付款-總公司,貸:固定資產(chǎn)。
2018-05-31 18:25:35
您好,做個(gè)相反的分錄就可以了
2019-05-31 13:51:19
您好,1、借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2020-11-09 23:24:47
借:其他應(yīng)收款,累計(jì)折舊貸:固定資產(chǎn)
2017-12-19 13:00:06
你好,也要抵消分錄的哦
2020-05-06 11:59:35
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