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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-05-30 11:49

你好,借方不是庫存現(xiàn)金,而是其他應(yīng)收款 
同時(shí)貸方不會有庫存現(xiàn)金的

快樂天使 追問

2018-05-30 11:53

那正確的怎么做?

鄒老師 解答

2018-05-30 11:55

借;其他應(yīng)收款 996  財(cái)務(wù)費(fèi)用 6  貸;主營業(yè)務(wù)收入1000/(1+稅率)   應(yīng)交稅費(fèi) 1000/(1+稅率)*稅率

快樂天使 追問

2018-05-30 11:57

是做到內(nèi)帳,也要做應(yīng)交稅費(fèi)嗎?

鄒老師 解答

2018-05-30 12:00

你好,內(nèi)帳你可以不考慮稅費(fèi),按含稅計(jì)入收入 
借;其他應(yīng)收款 994  財(cái)務(wù)費(fèi)用 6 貸;主營業(yè)務(wù)收入1000

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相關(guān)問題討論
您好 請問題在哪里
2022-03-29 09:18:32
你好。是的,你寫的很對的
2021-06-10 11:28:00
你需要問清楚那丨元是什么款
2019-04-10 10:00:33
你好,借方不是庫存現(xiàn)金,而是其他應(yīng)收款 同時(shí)貸方不會有庫存現(xiàn)金的
2018-05-30 11:49:30
你好,同學(xué)。 分錄處理正確的
2019-12-05 09:03:00
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